同学你好,就是这样做的

老师 公司借法人款做账分录平常是借银行存款 贷 其他应付款-其他应付单位-某某 我看以前会计也有做借 银行存款 贷 其他应收款-其他应收单位-某某 这个是不是在实际工作中都是正确的
社保计提,借,管理费用 贷,应付职工薪酬-社保 缴纳,借,应付职工薪酬-社保 其他应收款-代扣代缴 贷:银行存款 付工资,借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款–代扣代缴 那我计提工资的时候是不是要把社保公司承担部分扣掉
老师 发工资分录是借应付职工薪酬-工资 借其他应收款-个人社保 借应交税费-个人所得税 贷银行存款 还是 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人社保 贷应交税费-个税 贷银行存款
请问老师,公账转工资给共10个员工个人,银行转出分录怎做?我做的,借,其他应付款*某某人,贷,银行存款。我做工资分录怎么做?借应付职工薪酬,贷,其他应付款*某某人吗
老师你好,预支员工工资,后来发放了 预支工资时 借:其他应收款-某某人 贷:银行存款 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-某某人 这样写对不对呢
我们是国际货运代理,客户委托我们买单报关出口货物,报关我们是委托有报关资质的货代办理,请问我司付这个报关费给同行货代,是开报关费的发票吗,买单报关有影响吗
高速费怎么申请开发票
.存在残值的使用寿命有限的无形资产,在持有期间至少应于每年年末对残值进行复核 这句话怎么理解呢,什么是存在残值,
老师你好,给职工提供的饮用水,我们记到职工福利费里,可以记到办公费吗
前槽肉和脊骨的税收编码是多少
资金结存录入零余额账户用款额度,库存现金的余额,那对应的还要在预算会计科目里哪个科目录入和资金结存对应的余额才保持报表平衡呢,老师。
原材料出库表格是公式然后保留两位小数位,系统按照那个金额一样的录到系统,但是到后面为什么系统总会多一分钱
老师,我们是房地产公司,之前给客户开的是不征税的发票,现在客户要换成9%办房产证
老师,客户是做亚马逊的,她在平台投入的广告费,这个广告费是可以拿到发票的吗?是形式发票吗
董老师,请问有限责任公司自然人股东退股减资的账务处理?(退股金额大于出资金额)