你好,盘点现有的余额,所有的货币资金往来科目,存货、固定资产、实收资本、应付职工薪酬、应交税费这些。

老师,进去一家新公司做内账,不知道老板私账的期初余额,他只告诉我发生额,我想这样做:借-库存现金 贷:其他应付款(老板);这样会影响出报表吗?如果影响了,把报表导出来,要把其他应付款(老板)调整到哪里?老板在别处有一家旧公司,那家卖的产品从新公司这里开发票了,内账该怎么记呀?成本也不在新公司
老师您好,请问我这里的利润表行次第9栏,存货一栏为何是负9666.03元,行次第12兰的库存商品负14224.96元我知道是我们公司这个月销售库存商品结转成本的金额刚好是14224.96元,因为我们公司是去年年底成立,今年2月份我才来上班,所以以前的老板进货销货没有做账,我来上班时也没有进货单据,只是盘点后入仓库系统,因此没有做采购库存商品的账务处理,为何现在存货这里有个负9666.03和在产品4558.93?
老师,我想问一下,我们是电商公司,以前老板只记了一个资金收支流水账,收入成本之类的都没有核算也没有数据。现在想要中途建账,盘点了现有的资金,商品库存,往来债权债务,还有实收资本,但是最后期初录入的数据试算不平衡怎么办?
老师您好,我想问一下,如果去到一个工厂他们是生产加工镜子的,但是他们没有用财务软件,只是用电子表格记录应付应收款,费用之类。费用还没有发票,直接就报销了,仓库从来都没有盘点,也不知道还有多少货,也碎了很多镜子,也没有盘点过,他们的意思说之前都是乱七八糟的会计也不会,现在要请专业的会计做正规的账,我想问一下老师,如果我去接手的话应该从哪里下手。
老师,刚刚接手一个公司,已经经营了一年多,之前没有会计,我准备2024年1月份开始建账套。没有什么科目余额表。只有老板娘做了一个流水账。这几天应收应付和其他应收统计出来了。固定资产和存货就去盘点。我现在这是做内账。实收资本科目。我是去问老板他们开公司一开始转了多少钱进来是吗?还有损益类科目。我从年初建账套,是不是就不用填了。都是0
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老师,税务打电话说工资薪金和个税申报不一致,我说12月计提了一个年终奖26年1月发放的就是这个十几万的差额,他说不管,我咋弄反正必须让25年汇算的和个税一致,我的亲娘啊[哭惹R],怎么一致嘛,他说不一致年终奖就要调增那要交好几千的税啊
老师 印鉴定变更 银行扣手续费20元 会计分录怎么做
老师:去年的时候我有一笔80万的款做了无票收 入,现在对方又要求开票,我要怎么样处理(当时对方不要票,现在又要票了)
就是盘点你现在账上的余额就可以了。所有的。
老师,你的意思是盘点各个商品还有多少库存 每样商品多少钱 以及成品 半成品多少钱 还有固定资产的食量以及金额?
是的,对的,是这么做的。
我们是用的财务软件 那我们盘点好了后 在财务软件首先应该做的是什么?然后再怎么处理 最后再怎样?
录入提出余额就可以的。把你盘点的录入期除余额不平的差额放到未分配利润。
老师您说的这两句话我不是很理解
期出余额刚才打错了, 盘点出来的存货是100,那你就录入库存商品,A产品期初余额是100,然后左右借贷,它需要平衡的,如果不平衡,差额你放到未分配利润,至于是借还是贷,你看一下你差额多少就行。
老师 这个盘点的库存和未分配利润有什么关系
因为借贷不平,报表不平衡呀,差额是你的利润,那利润你不放到未分配利润里面去啊,如果是负数的话就是亏损。
老师,你是依据哪几个科目来盘点借贷是否平的 然后报表是否平衡的
你好,试算平衡表二,你的财务软件里面都有这些啊,你自己去看一下不行吗?