你好 这个是没关系的哈 真实业务就没关系的额
公司的会计主管要离职了,把所有工作都交给我负责,他都没设置固定资产明细账,就在一个excel 表格上写了如办公桌多少钱,电脑多少钱,合计多少钱,就没有了,交接怎么交接?有些电脑都没有了的,办公桌也办公室有些没要了,他也不转固定资产清理,计提折旧也提完了没再计提了,一直在账上挂着3万多的固定资产,减去这折旧净值就8千多,我该怎么接?他好想也没在交接明细上说明,交接固定资产明细账,他都没有
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
固定资产清理,公司的车子卖掉就一笔钱直接打到公司,其他票据协议都没有,这样有关系么
您好,有个问题:公司卖车,以前2018年买的车,但是以前固定资产台账中没有这台车,那么我没法做固定资产清理是吧?卖车的二手车销售统一发票是卖了20000块钱,我直接写分录: 借:库存现金 20000 贷:营业外收入-处置固定资产利得 20000 这样吗?
老师好,社保滞纳金计入什么科目?
老师,发现去年有一笔会计分录错了,应该借记应收账款-B,实际写成了应收账款-A,现在怎么做处理
老师,我们是一般纳税人,销售免税鲜活蛋肉,供应商把免税发票开成了1%的普票,影不影响享受免税政策,所得税能正常扣除吗?
每笔支出都有手续费,但是银行给我开票的时候是开在一起的,这个发票我应该附在哪个凭证后面啊,还是支出的时候不做手续费,银行发票来了再做。怎么做比较好
老师您好,我是粮油公司新入职会计,我不太会开发票,不理解发票和销售之间的这个逻辑 假如我公司卖给客户10袋面粉,每袋79,那一共应收是790,开发票的时候不管是专票还是普票都需要把含税打开吗?然后含税金额输入790,开发票出来以后税自动就会算好,价税合计一共是790对吗?
老师 经营杠杆系数为什么等于边际贡献除以息税前利润?
现在年销 2 个亿的店铺,有好的节税办法吗
老师,我收到现金,要开收款收据,收据有3联,每一联都盖现金收讫的章?还是只有记账联,盖“现金付讫”的章?
老师您好,请问因合同纠分引起的律师费可以开具专用发票吗
实操-服务业-私立医院2月费用,会诊费500公户直接打款给了外一科乌老师了,实际是袁群领款,税务系统要按劳务报酬给袁群申报个税吗?还是按工资薪金办个税,怎么做才合规
好的,谢谢
加油 问题结束后等你的好评哦