是的,就是你说额那样的思路
资产负债表中的其他应收款和其他应付款如何填列,其他应付款期末=其他应付贷方余额+其他应收贷方余额,如果其他应收只有借方余额,那是不是说资产负债表里的其他应付款期末数就=科目余额表的其他应付款余额
如果其他应收款的余额在贷方,资产负债表里是不是应该把这个余额填写在其他应付款里
老师好!资产负债表中其他应收款期末余额是其他应收款的借方余额和其他应付款的借方余额合计吗?
填写资产负债表时,其他应付款如果是贷方余额就直接填贷方余额吗?如果其他应付款是借方余额就需要重分类其他应付款的借方合计余额填其他应收款,其他应付款的贷方合计余额填其他应付款吗
老师,您好,科目重分类之后,比如说其他应付款余额10000,其他应付款借方余额3000,那么,借方余额应该归类到其他应收款里边,所以其他应付款报表填写金额就是13000,是这个意思吗
老师.8000块钱买的财务软件,可以直接记当期管理费用吗
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请问老师。我的分录对吗?为什么主管要让我按照圈起来的分录做
老师,我换了电脑,现在申报5月个税,显示。扣除标准是5000元,我选择到1月,再选扣除标准是60000,但是申报5月,还是不得,,要怎么解决呢?
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老师,请问设备移机服务,怎么区分是现代服务还是劳务?
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老师,加计抵减申报表可以有负数余额吗?比如本期加计抵减5000,本期调减10000余额-5000这样的可以吗?
法人股东计提分红,提取了法定盈余公积,为什么利润表会勾稽关系不正常?具体分录是什么呢?
这样资产就增加了
嗯嗯调整的结果就是那样子
我之前是把其他应付款借30 贷20 余额10填其他应收款,其他应付款就没有了
不需要做账的,直接调整报表就是
没做账,我是填表的时候这样填的直接借贷相减的余额填了这是不对的
重分类不是看一级科目余额,要看明细科目的余额