你好,第一个疑万,这个是贷方余额的吗?如果是的话,其他应付款借方余额这个3000放到其他应收款里面去。

资产负债表中的其他应收款和其他应付款如何填列,其他应付款期末=其他应付贷方余额+其他应收贷方余额,如果其他应收只有借方余额,那是不是说资产负债表里的其他应付款期末数就=科目余额表的其他应付款余额
关于其他应付款重分类账务分录咨询-----------------------调整前分录是其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,都在借方,那现在要调整重分类,那应该就是对冲,我写的调整后分录是:贷方其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,借方其他应付11520.但是其他应付期末余额应该在贷方,现在却是借方余额,我这个是哪里做错了呢,请老师指点谢谢
填写资产负债表时,其他应付款如果是贷方余额就直接填贷方余额吗?如果其他应付款是借方余额就需要重分类其他应付款的借方合计余额填其他应收款,其他应付款的贷方合计余额填其他应付款吗
老师,您好,科目重分类之后,比如说其他应付款余额10000,其他应付款借方余额3000,那么,借方余额应该归类到其他应收款里边,所以其他应付款报表填写金额就是13000,是这个意思吗
财务软件不能自动出报表,需要自己手动嘞表。其他应收和其他应付是不是看明细账做重分类呀,譬如,其他应收款科目应该填 其他应收款借方+其他应付款借方的金额啊。 其他应付款科目填写 其他应付款贷方+其他应收款贷方金额?
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其他应付款的余额1万就在其他应付款里面。
不是,这个1万是在减掉3000的基础上是1万
那就是其他应付款填写13,000
怎么样说呢,为啥写13000,怎么样分析一下
1万➕3000 左右,两边增加3000的