你好,你们单位只需要交一个印花税,其他的需要对方来缴纳。
老师小企业会计准则去年收入是借应收账款20000带主营业务收入20000,成本是借主营业务成本10000贷库存商品10000今年冲减去年收入成本分录借应收账款-20000贷利润分配未分配利润-20000成本是借利润分配未分配利润-10000贷库存商品-10000,这样对吗
分公司独立核算,是分公司自行申报汇算清缴吗
老师,你好,我公司是两个人合股的,需要把其中一个持股5%的换成第三个人,账上未分配利润是正数,税务局需要交完税才能去行政服务大厅变更,请问账务上都怎样操作呢
你好 老师 我们有一个八万的机组维修合同 先预付了四万 做的借预付账款 贷银行存款 后面付了尾款收到发票 借 制造费用 进项税 贷预付账款 银行存款这样对吗
老师,我们接的一家帐是从25年1月份开始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐补,我在一月份的时候计提上了餐补,借:未分配利润贷:应付职工薪酬-福利费,然后这会汇算清缴后有6.17的退税,专管员打电话说要么退税,要么重新更正申报。但是退税肯定会推送疑点,这个我要咋弄
您好,利润表上管理费用第一季度是是14.7万元,第二季度变成—1177元,这是怎么回事,怎么会出现负数,哪里出问题了呢?
老师,专项附加扣除填不了是什么情况
老师,所有电池销售都要交消费税吗?
开票员4月多开一张收购发票114289.6元,4月如何做账?
企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表,没有调增调减这张表格还需要填报吗?
个人需要交增值税、附加税、印花税、房产税、个人所得税。如果是月租金在10万以内可以免增值税附加税。
我们是公司转仓库费用给对方个人,这样我们公司不用交什么税是吗,因为对方没有开发票的
哦,你们待会需要交一个印花税。
哦,只有3100块钱租金也要交印花税是吗
对的,是的,也得需要交纳的。
哦,那我做账是借:其他应付款张三,贷银行存款,这样对吗
可以的,可以这么做的。
那这样其他应付款借方余额,后面怎么平帐,
对方不开发票给我们公司
正常做管理费用呀,正常做账就是不允许抵扣所得税,按月按租金分摊。
分录怎么做老师
借管理费用 贷其他应付款。