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你好 老师 我们有一个八万的机组维修合同 先预付了四万 做的借预付账款 贷银行存款 后面付了尾款收到发票 借 制造费用 进项税 贷预付账款 银行存款这样对吗

2025-05-19 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-19 16:25

你好,你的会计分录是对的,没问题

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你好,你的会计分录是对的,没问题
2025-05-19
你好,对的凭证就是这样子做。
2024-09-24
不可以。同一个客户用一个科目 借固定资产, 应交税费,应交增值税进项 贷预付账款。 预付账款在贷方表示你欠了人家的。
2025-05-20
你好,做到当月之前的需要红冲借预付账款,借管理费用负数,然后再借管理费用贷预付账款。
2021-12-21
借预付账款 5000  贷 银行存款5000
2023-09-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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