同学你好,你公司主营业务为销售货物的,同时提供运输服务,按照销售货物缴纳增值税。 依照财税(2016)36号附件1第四十条规定,一项销售行为如果既涉及服务又涉及货物,为混合销售。从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售货物缴纳增值税;其他单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售服务缴纳增值税。

老师好 公司给一个客户发货 运费对方出 发货的时候我们带垫运费 运输公司给我们开运输发票 我们能给我客户开运输发票吗?客户把货款运费一块转过来的
我们国内贸易公司,为什么我们同行,给客户开13个点票面发票,实际只收客户8-9个点税金。我的理解是,100天的货物,进项销项都是13个点的话,应该我们是没有进销项税的差额,怎么做到可以只收客户8-9个点税金
我们联系运输公司给货物运输给客户,客户把钱给我们,我们给运输公司,这不属于经济代理服务吧,只能开给客户九个点票吧
公司买货物开13个点,途中有送到我司9个点运输发票。我卖给客户,客户要我们送到,我司自己找的运输车队开9个点发票给我司。我开给客户发票只能来13个点?
老师,我们是物流公司,经营范围有道路货物运输,但是没有办理道路运输许可证。现在客户要求我们运一批货,我们直接委托了a公司运货,a公司开给我们9个点的运输票,现在客户要求我们开9个点的发票,我们可以开9个点的运输票吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
就是说我司销售货物送到给客户,即使送过去他那边的运费仅仅9个点,但我司给客户开发票也必须开13个点,对吗?
开票税率是根据内容确定的。需要看业务实质,如果签订合同是销售货物,货物售价中包含货物和运输费,则运费这部分需要与货物合并适用13的税率开票。如果合同分别约定货物价格和运费价格,开票时货物适用13,运输适用9分别开票,此时需注意你公司经营业务范围是否包括运输。
经营范围可以增加呀,意思就是我卖货给客户,我司找了车队送到客户公司,如果我跟客户合同有分开注明写货物多少钱,运费多少钱,运费那部分的金额就可以开9%?
你好同学是这样的
但是实务中对混合销售和兼营的判断税企争议较大,建议您按照销售货物13进行处理。
各地税务机关对该业务实质认定存在差异,您可以与主管税务机关核实,是否同意企业这样开票