你好,我想与你确认一下,这里的货物是都收到了,是这样吗?
货款17500元已支付,货物已入库,发票未收到。请问暂估入库的分录怎么做
货款17500元已支付,货物已入库,发票未收到。请问暂估入库的分录怎么做
银行存款已支付货款。货已入库。未收到发票,怎么做分录。发票过几个月收到了又怎么做分录。
采购货物已验收入库,款已付,未收到发票,怎么写分录? 以后收到13%的专票,怎么写分录?
采购货物已验收入库,银行存款支付货款,未收到发票,怎么写分录? 以后收到13%的专票,怎么写分录?
平台收入提现进了公账,要计营业额吗,报税咋报
老师你好,我怎么根据财务报表倒推出科目余额表,可以详细说下吗?急
购买方要求开票,为什么销售方要求购买方提供营业执照
计算每股收益这个题解题思路是什么?帮忙把解题思路说下,
印花税是按收入金额交还是按收入+成本金额缴纳
老师,请教下,公司属于医院的全资第三产业,一般纳税人,公司招聘500多人派遣到医院各科室,员工工资,单位缴纳社保由医院拨款,公司办理劳务派遣资质,员工工资保险是发多少拨款多少,不存在管理费,也无差额,我想请问下收到工资拨款做了收入,税率采用哪种好些,报税时怎么选择,谢谢
两个人合伙,A股东和B股东各占50%股份,A股东投资款28万,B股东没有投资,还从公司借支了16万,主营业务收入554万,主营业务成本557万,应收账款205万,应付账款190万,账上余额-20万,A股东负责业务应收金额95万。B股东负责业务应收110万,那现在A股东如果把应付账款全部过给B股东,A股东还要给B股东多少钱?利润是多少?
老师能给讲一下最后一个选项吗?不太理解是什么意思
老师,麻烦帮忙看下这个题目,计入财务费用的金额不应该是贴现利息吗,贴现利息=票面到期值*贴现率*贴现期=515000*10%*3/12(提前三个月贴现),为什么算出来的答案不一样呢,是哪里理解错了呢
老师,请问一下这个题怎么做,我不太懂
是的,都收到了
你好 1,借:库存商品,贷:应付账款—暂估 借:预付账款,贷:银行存款 2,借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额), 贷:银行存款 3,借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
不入主营业务成本吗?
你好,销售实现了收入,才需要结转到 主营业务成本的。 现在只是购进,应当计入库存商品核算
就是我这边这个进来的销售出去了,对应的才是主营业务成本了对不?
你好,是的,是这样的
可以接下来做个分录不?
你好,对外销售的时候 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:库存商品