你好,水电费物业一般可以开具发票,如果不嗯呢开具,需物业出具个分派单性质的收据等,再加上物业的总发票。 装修货款,房租等可以让收款人至税务局代开发票。再汇算年报前不能取得发票,需要调整纳税所得税缴纳企业所得税。

某企业2021年9月发生如下业务: (1)取得货运收款,并且开具了增值税专用发票,增值税税率9% ,价税合计200元;收取价外收入4万元,开具增值税普通发票。 (2)与乙货运企业共同承接一-项联运业务, 收取全程不含税贷收入 75万元,并全额开具了增值税专用发票,同时支付给乙货运企业(一般纳税人)联运运费,井取得乙货运企业开具的增值税专用发票,发票注明价款30万元。 (3)当月购进5辆运输用的卡车,取得增值税专用发票注明的不含税金额55万元;购进一辆办公自用的小轿车,取得机动车统一销售发票上注明的加税合计金额22.6万元, (4)将部分自有车辆对外出租,取得租金开具增值税专用发票注明不含税租金6万元, (5)当月一辆运营货车需要修理,取得汽车修理厂开具的增值税专用发票上注明维修费1.8万元, (6)因保管不善 ,上月从一般纳税人企业购进的一批零部件丢失,该批零部件账面成本2万元。其中运费成本0.3万元(当地-般纳税人运输企业提供运输服务) ,进项税额均已于上月抵扣。(不会可以先不做) 要求根据上述资料,回答问题,每问需计算出合计数: (1)计算该企业本月销项税额。 (2)计算该企业本月应转出的进项税额。 (3)计算本月准予抵扣的进项税额。 (4)计算该企业本月应纳增值税。
甲食品厂为增值税一般纳税人,主要从事食品的生产和销售业务,2021年10月有关经济业务如下:(1)购进生产用原材料取得增值税专用发票注明税额26000元;购进办公设备取得增值税专用发票注明税额8000元;支付包装设计费取得增值税专用发票注明税额1200元;(2)购进用于集体福利的食用油取得增值税专用发票注明税额2600元;(3)销售袋装食品取得含税价款696000元,另收取合同违约金58000元;(4)采取分期收款方式销售饮料,含税总价款116000元合同约定分三个月收取货款,本月应收取含税价款46400元;(5)赠送给儿童福利院瓶装乳制品,该批乳制品生产成本2320元,同类乳制品含税价款3480元。已知:增值税税率为13%,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列问题。问题一:1、资料(1)中可以作为进项税额抵扣的相关项目有哪些?如有不能抵扣的请说明理由?并计算出可以抵扣的进项税额?问题二:2、判断资料(2)中计算增值税应该确定的销售额是多少?并说明理由。问题三:3、判断资料(3)中计算增值税应该确定的销售额是多少?并
@值班颜老师(不私加) 老师,您好!我刚上岗的碎石厂,由于是私营的小企业,夫妻经营,沒有请会计做帐,也没有财务管理规范意识,除了大数额款顶从开户很行进出外,其余的货款大部分是从两人微信进出,而且平时购买的生产配件,经手人员拿购买的收据(有的只有购买清单没有发票或者清单与发票上的公章不一致或者购买清单上没盖公章),没填写报销单,老板娘就直接从微信里把款项给支付了。 请问一下这些烂东西咋处理啊?单据上补盖公章和换票据不太现实,老板娘说都不知道谁是经手人了。如果这些支出不入帐,也就是成本、费用没入帐,而收入是开了发票的,这样所得税不是很多? 如果入帐,又跟银行存款对不上?请问该咋办啊?这些手续不齐全的票据如果入帐,被查出来后,会计要承担责任吧
某企业增值税一般纳税人,增值税税率13%,存货按实际成本核算,2022年8月发生的部分业务如下,请据业务编制相关会计分录(应交税费账户请列明有关明细科目):1.从银行取得1年期借款100000元,存入银行。2.购买原材料,买价10000元,增值税1300元,运输费100元,增值税9元,材料未到,签发支票支付。3.采用委托收款方式销售甲产品50件,价款125000,增值税16250元,用银行存款代垫运杂费500元,已办妥托收手续。4.采用赊销方式向C公司销售乙产品30件,价款60000元,增值税7800元;付款条件为“2/10,1/20,n/30”(销售合同约定按不含税价款计算现金折扣),甲公司估计乙公司很可能在20天内付款。5.与银行存款支付管理部门修理费2500元,车间修理费3500元。6.以银行存款支付广告费6000元,增值税360元。7.购入一台不需要安装的设备,买价200000元,增值税26000元,运杂费1000元,增值税90元,款项以银行存款支付。8.以银行存款支付购买材料预付款30000元。9.车间领用低值易
请问公账发生的支付业务(装修,部分货款,房租款,水电费等),很多拿不到发票,可以依据合同做进成本费用吗?如果不能依据合同做进成本费用,有什么解决办法呢?总挂往来也有风险啊
老师,2月份工资当月没发放,3月份也没发放,申报2月份个税时,0申报,对不?那个人保险企业己代缴,填写综合所得时,养老保险、医疗保险、失业保险用不用塡写?
老师,你好,工厂给员租宿舍,房东是个人,不会给我们开发票,房租,水电费都是工厂承担的,请问怎么入账
老师,请问员工个人所得税汇算清缴不做可以吗?还是必须要做的(董孝彬老师)
员工有时候报销没有发票会找一些替票,比如打车费,加油费还有其他一些发票,等自己报销时再用,结果平时随手会要一些发票,但是可能以后永远也不会报销,结果导致电子税务局上好多这种小金额的票挂着没报销没抵扣,请问这样好吗?有风险吗?
我投资的酒店,法人是另外一个股东,平台收入,跟店里收入可以用我的银行卡吗?
经营范围中没有,添加进去,也没有实际业务。但是与其他酒店合作,这样我们可以开具吗?
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师好,我们公司是1月份的工资2月发3月报个税,员工离职后新换的公司是2月份的工资3月份发3月份报个税,导致25年一共给这个员工报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么合规解决办法吗老师?
0元转让买了一个亏本企业,原来账套的未分配利润是亏损几十万,我们是接着这个账套往下做账吗?原来的法人没有实收资本,都是借资给公司,账里面有个其他应付款几十万,这个要怎么处理
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师 现在是对方不给,老板也不管,又走的公账
你好,需要汇算时调整缴纳企业所得税。