同学您好,是收到的票面金额比应收要大是吗
老师,您好!请问一下,对方不欠我们公司款项,然后转了承兑汇票给我们公司,然后又把承兑汇票转供应商了?这样的怎么做账,分录怎么写?
老师,您好!请问我公司收到客户背书的承兑汇票后,又把汇票支付货款给供应商,请问以上收到汇票及用汇票支付货款的会计分录怎样写?
我们公司,收到承兑汇票然后又转出去了,这样是不是没有涉及钱进入我们对公账户的呢?
老师请问下我们公司收到承兑汇票的会计分录怎样做,然后又付钱出钱了
老师,请问下我们公司收到了一张商业银行承兑汇票要怎样才能把钱题出来?
老师,我这边要注销一个单位,现在应付账款的往来款金额较大找不到发票,供货商也不愿意再开或者我们在支付货款!请问一下怎么账务处理?
老师,发票报销审批流程应该是怎样的?财务审票应该是哪一步?
老板的工资做哪个科目?
暂估入库的成本月末已结转到本年利润,等冲的时候是否直接 借:预付账款-暂估 贷:本年利润
收入太多利润太高,交的所得税太多,给股东分红,是不是就可以少交企业所得税,个人股东分红,他需要交个人所得税,我们给他分红分录写什么
2025年补交2022年少交的印花税,补的时候进税金及附加还是直接冲未分配利润,求一下分录老师
电子税务局资产负债表里面应收账款是负数有问题吗
老师,我在3月有一笔分录挂错科目了,借:其他应收账款,贷:银行存款。现在我想在6月份调账,放回到应付账款,应该怎么写分录?
老师:我们建筑行业开出去的票是9个点,收到供应商的是13个点。这正常一样抵扣13个点吗?
深圳一般纳税人公司 能开普票吗
是的,我们收到承兑汇票时,又把承兑汇票付给卖家了
收到时 借:应收票据 贷:应收账款 贷:银行存款。支付时,借:应付账款 贷:应收票据