同学,你好
减免税申报明细表的减税性质代码需选择 0001129924

6月红冲了一张以前年度卖二手车的发票,之前是开票3%减按2%征收的,这个月申报时候发现这张发票在申报表简易征收那里显示负数,还显示要退增值税和附加税哦?是不是有什么问题啊?
老师,我们当时买的二手车开的二手车交易发票没有抵扣增值税,当时我们卖车的时候不知道可以按照简易计税,按13%缴纳增值税。现在还可以修改之前的报表按照3% 减按2%。简易计税吗?
老师,我们公司卖了一辆二手车,之前是小规模纳税人没有抵扣进项税,现在开三个点的普票给个人购买者,申报纳税时可以减按2个点交税,那么账务上如何处理呢?
老师,我们公司卖了一辆二手车58万,按简易计税,3减按2%,现在申报表该怎么填写,具体在哪里填多少金额,麻烦老师详细说一下
老师,我们公司卖了一辆二手车58万,按简易计税3减按2缴纳增值税,增值是减免税申报明细表里减税性质的代码我要选择哪个老师
老师:我们是营利性幼儿园,伙食费印花税是按未开票收入申报的累计数可以吗?校车租赁费是按合同金额还是按申报增值税的累计数?校车税目是租赁合同吗?租给教职工宿舍需交印花税吗?我们是按次申报的。
老师您好,我公司是商业运营公司供电局电费一度是6角,我们收商户一度1元,商户要求开发票开票内容要显示单价和度数,如果按一度一元开给他可以吗,还是6角开电费,4角开公共能耗费
老师,销售二手车交易市场反向开票会占用季度内30万免增值税的销售额度吗?
老师,我公司有两个股东股东其中一人百分之50股权要转让给法人,全部是认缴。目前详细操作流程是怎样的
老师你好!2025年度暂估入库4万,2025年度企业汇算清缴时发票未回,2026年5月末年度汇算纳税调增交税,2026年7月发票回来了怎么处理
老师看,广州跨区变更地址会对之前的退税单据有影响吗?目前首单还没退,场地不给开票,准备跨区变更
2026年3月做2025年汇算清缴调增100万补税,那会导致2026年未分配利润期末余额增加吗
老板25年出差,机票吗,没有开,26年7月开了普票怎么写分录,需要以前年度损益调整吗
老师,分公司每个月要单独报税吗?还是和总公司一起汇总申报?
老师您好,请问一下小额的职工福利费的报销不走应付职工薪酬科目可以吗?
我看里面有两个销售旧货的,那另一个代码不适用吗老师