借:预付账款2 贷:银行存款2 按月摊销费用 借:管理费用-职工教育经费2/12/2 其他应收款2/12/2 贷:预付账款2/12
老师好。像公司的社保费,比如,3月份的社保费,3月20号拿到社保发票,3月20日通过银行付款了,那3月份还要做一笔计提吗?我见我们公司直接做一笔分录,借:管理费用一公司承担社保部分,其他应付款一个人承担社保部分,贷:银行存款,公司承担社保部分不通过应付职工薪酬一公司承担社保部分
老师,公司给销售部员工的租房费用(共15000),公司承担一部分(10000),员工个人承担一部分(5000),个人承担的公司先垫付了,请问这个分录怎么做
老师您好,想请教一下,我们预付了3个月房租共是7200元,当时我做的分录是:借:预付账款 7200 贷:银行存款 7200 现在开了3个月的发票,要分摊到每个月去。每个月摊销2400元,其中员工他自己承担1500的房租要从他的工资里扣除,公司帮他承担900元,麻烦老师帮我写一下这个会计分录,有点不会做了,谢谢
公司给员工交1月和2月的社保,个人每月承担一半的费用,1月承担部分,从2月工资里扣,那这个分录怎么做
老师 公司给员工提供宿舍,宿舍费用公司和员工各承担一半,开始由公司统一付款后面从员工的工资里面扣除房租费个人承担部分,但是公司付款后对方开专票包含了个人部分怎么做账呀
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录