你好你说的是正确的

老师你好 我问一下。个人独资企业法人个人所得税在经营所得申报的汇算清缴时扣除了6万的工资。我在综合申报那里申报的法人是零申报。这样算不算是重复扣除啊
老师您好 有一家个体户,每个月在个税系统申报了经营者的工资 ,在个人经营所得年度汇算清缴的时候,我选择了享受6万的扣除,并且在表中“不允许扣除的项目-投资者工资薪金支出”减除了经营者的工资,这样的话,经营者应该不需要因为6万扣除在个人经营所得而导致工资薪金这块补税吧?
请问,今年个人所得税汇算清缴时候,扣不了6万,说是去年我的个体独资企业扣了6万,现在要更正减掉个体扣除的6万,今年个人所得税APP汇算清缴时才能扣除6万 ,现在怎么修改啊,改工资薪金申报,还是改生产经营个税?
老师您好,请问我在报(个人所得税经营所得)时显示(投资者减除费用)已在综合所得扣缴申报中享受扣除,不可以再重复扣除 ,这种情况是不是要更改(综合所得里面的扣除)?是不是对应的每一期工资薪金申报都要重新更正综合所得,
老师好,个人独资企业的老板,平时每月按时发放工资,并且已经按工资薪金所得申报了个税,那么在做生产经营所得年度汇缴时,就不能再次扣除6万元的起征点费用了,因为在申报工资薪金个税时已经扣除过了,不能重复扣除,我的理解对吗?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师好!您的意思是: 1.个人独资企业的老板平时可以发放工资,并且按照工资薪金所得申报个税,无非就是如果老板平时发放了工资,在做年度生产经营所得汇缴时就不能扣除6万元的生计费了对吗? 2.如果平时不发放工资的话,在做年度生产经营所得汇缴时就可以扣除6万元的生计费,我的理解对吗?
是的你分析的是正确的
老师好!假如老板社保500元/月,专项附加扣除3500元/月 1.假如老板每月工资5000元的话,是不是就等于这个社保和专项附加扣除没有发挥作用,因为即便不扣除这两项也交不着个税,我的理解对吗? 2.假如老板工资每月是1万元,就应该按照1000元的应纳税所得额申报个税对吗?
可以在汇算清缴时扣除的
老师好,您的解答没有看明白,能否分别给回答一下?
个人独资企业本来就是个人性质,投资者工资不可以扣除
老师好,投资者平时发工资在汇缴时不可以扣除,那如果平时不发工资,在汇缴时不是可以扣除吗?