你好,这些是属于你的成本的呢,对应这块合作商会给你公司开票结算
老师,我们是建安项目,如果一家材料公司给我提供栏杆的制作安装,包工包料,他们开票的时候开的是建筑服务*护栏制作安装,我们总公司会计说不能开成制作,就开成安装,因为制作要认定成13的税率,如果没有办法划分制作安装是要从高计税的,但对方供应商单位不同意,他们说当时也是咨询了税务局这样开是可以的只要他们做账的时候是把制作和安装划分开的就行,而且如果只开安装就只是体现出了人工这块,就体现不出他们材料这块,我现在很蒙,公司这边说必须开成安装,但供应商这边说不行
老师,我们是装饰公司,主营业务是木作,木制家居酒柜等。其他业务就是如果客户给我们做全案,就装修房子什么都可以。我想问,我们给客户做木作装修用的产品可以入库存商品,然后结转成本。那些那个材料做硬装。我们是包给一个另一个公司。他们直接给我们开发票是开什么?开给我们的发票我怎么做会计分录。
老师,我们是装饰公司,主营业务是木作,木制家具,酒柜等。其他业务就是如果客户给我们做全案,就装修房子什么都可以。我想问,我们给客户做木作装修用的产品可以入库存商品,结转成本。别的公司给我们客户做硬装开的工程服务发票。我怎么做会计分录。
老师,我们是家装公司,主营做定制家具衣柜。偶尔接到全案家装,硬装软装就都做。不过硬装我们是包给一个人。他可以给我们开工程服务的发票,这个成本。我怎么结转?合作商开具发票时,借工程施工 贷应付账款。月底结转,借其他业务成本 贷工程施工 。付硬装款,借应付账款 贷银存 可以这样吗?
老师,我们是家装公司,主营是做定制家具的。如果客户家里软装硬装全部给我们做也可以。 老师,例如给客户安装窗帘和做硬装工程这些,其实也都是我们的合作商先去做,做完找我们结算款项。 老师,合作商有时候让我们付一期款,二期款,最后付尾款。这样会计分录怎么做?
老师,到新单位交接,税务方面,用不用看下,他的报表和电子税务局都能不能对上这些啊,具体都需要看什么,有什么注意事项
老师,老板要保护公司的中层吗
你好老师,减资怎么操作
你好老师,监控设备销售和安装的企业,是分别核算那,税率都是多少,
6月份申请执照,7月成一般纳税人,6月可以收13%专票抵扣吗?还是6月属于小规模不能收13%只能收3%抵扣
【单选】2019年7月1日,甲公司以银行存款500万元购入乙公司30%的股权,能够对乙公可施加 重大影响,乙公司可辨认净资产的公允价值为2000万元。甲公司取得投资时,乙公司只有一项固定资产的账面价值和公允价值不相等。该固定资产的原值为300万元,已计提折旧200万元。公允价值为200万元,甲公司预计该围定资产的剩余使用年限为5年。9月10日。甲公司将其成本为100万元的商品以150万元的价格出售给乙公司,乙公司作为存货核算。至2019年末,乙公司对外出售了该批商品的60%。乙公司2019年实现了净利润1000万,其中1—6月实现的净利润为400万元。不考虑其他因素,2019年甲公司因该项投资影响利润的金额为()万元。 A.300 B.100 C.171 D. 271
老师解释下太平洋保险为期末余额为零
老师,今天更正了一下企业所得税汇算清缴,为什么更正了以后找不到更正后的报表
老师,这个分录怎么做呢,谢谢
老师我想问下,铁路电子客票是计算抵扣还是勾选抵扣啊
老师,公司没有先采购窗帘,再出库窗帘这个行为。一般都是合作商做到一半,就告诉我们A项目我们过去了,先给我们付一部分款项吧,到窗帘昨晚,合作商让我们结尾款。我不知道怎么做会计分录?
那这部分就是预付款呀,对方需要开票,你这边才能做成本。不然你最终开票给客户,那不是很大的税负吗