你好,这些是属于你的成本的呢,对应这块合作商会给你公司开票结算

老师,我们是建安项目,如果一家材料公司给我提供栏杆的制作安装,包工包料,他们开票的时候开的是建筑服务*护栏制作安装,我们总公司会计说不能开成制作,就开成安装,因为制作要认定成13的税率,如果没有办法划分制作安装是要从高计税的,但对方供应商单位不同意,他们说当时也是咨询了税务局这样开是可以的只要他们做账的时候是把制作和安装划分开的就行,而且如果只开安装就只是体现出了人工这块,就体现不出他们材料这块,我现在很蒙,公司这边说必须开成安装,但供应商这边说不行
老师,我们是装饰公司,主营业务是木作,木制家居酒柜等。其他业务就是如果客户给我们做全案,就装修房子什么都可以。我想问,我们给客户做木作装修用的产品可以入库存商品,然后结转成本。那些那个材料做硬装。我们是包给一个另一个公司。他们直接给我们开发票是开什么?开给我们的发票我怎么做会计分录。
老师,我们是装饰公司,主营业务是木作,木制家具,酒柜等。其他业务就是如果客户给我们做全案,就装修房子什么都可以。我想问,我们给客户做木作装修用的产品可以入库存商品,结转成本。别的公司给我们客户做硬装开的工程服务发票。我怎么做会计分录。
老师,我们是家装公司,主营做定制家具衣柜。偶尔接到全案家装,硬装软装就都做。不过硬装我们是包给一个人。他可以给我们开工程服务的发票,这个成本。我怎么结转?合作商开具发票时,借工程施工 贷应付账款。月底结转,借其他业务成本 贷工程施工 。付硬装款,借应付账款 贷银存 可以这样吗?
老师,我们是家装公司,主营是做定制家具的。如果客户家里软装硬装全部给我们做也可以。 老师,例如给客户安装窗帘和做硬装工程这些,其实也都是我们的合作商先去做,做完找我们结算款项。 老师,合作商有时候让我们付一期款,二期款,最后付尾款。这样会计分录怎么做?
老师您好,我想问一下,之前计提的,这个月发票没全到,可以先红冲冲一部分吗
老师,2023年的进的一批材料建厂房用的,厂房是租的,现在2026年1年勾选的,这分录怎么做
小微企业注销,清算损益按5%还是25%缴企业所得税
老师,我公司是一个一般纳税人,销售自己使用过的固定资产,有一个固定资产的情况是这样的,公司是购入的时候是一个二手车没有抵扣过进项税,但是那个时候公司是一般纳税人,现在将他卖的时候可否享受?按照减免政策3%减按2%计算缴纳增值税了?
我们是物业公司小规模纳税人 26年开始预收当期就要缴纳增值税不能分期计提了 那我可以把预收账款的余额直接转成收入计提增值税 然后预收的物业费直接计入主营业务收入 不在分期计提收入不管增值税还是利润表确认收入都按预收的记账可以不?这样也省事不用计算每月分摊的收入了
老师,个税汇算清缴时,提示需补税34元,边上有可享受免申报,点完后就说不用补税了,想问下,多少金额以内可以享受名申报不用补税
高速路通行费普票哪些可以抵扣?
上月个税申报数错误申报多了,实际发工资是正确的,汇算清缴时能找回来吗
老师您好,请问电子税务局导出抵扣明细只能导最近一年吗?
老师早上好!我们公司卖一批货,对方是一个小型超市,我们送了一批3000块钱的货。对方扣了1000块钱的场地费,他不要我们的发票,也不给我们开费用发票。回款是汇到我们老板私户上的,这个我该怎么做账
老师,公司没有先采购窗帘,再出库窗帘这个行为。一般都是合作商做到一半,就告诉我们A项目我们过去了,先给我们付一部分款项吧,到窗帘昨晚,合作商让我们结尾款。我不知道怎么做会计分录?
那这部分就是预付款呀,对方需要开票,你这边才能做成本。不然你最终开票给客户,那不是很大的税负吗