你好,在建工程应当是转到固定资产,而不是转到 长期待摊费用啊 长期待摊费用,是受益开始的月份开始摊销。

老师,筹建期归集在长期待摊费用的金额要在工程完工和在建工程科目一起转固吗
老师,借:在建工程 贷:应付账款 借:长期待摊费用 贷:在建工程 这个长期待摊费用后期每个月都要摊销吗?
在建工程,装修改造工程,可以摊销吗?没有转入长期待摊费用
在建工程转长期待摊费用的话摊销日期从验收当月开始吗?
在建工程转长期待摊费用,是按照验收之日起摊销吗?
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。
我入帐入错了在建,转到费用了,现在就是按照验收之日起摊销是嘛
你好,是的,是这样的
不是次日起吗
次月起吗
你好,没有规定必须是次月才开始摊销的 是从受益开始的月份开始摊销
会计准则是没有规定吧老师,那个审计说次月,我都纳闷了
你好,会计准则是没有规定的。 是从受益开始的月份,才开始摊销才是的
行,我等会怼他,还说我错了
祝你学习愉快,工作顺利