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#提问#老师包装物因为去年1年没有来发票,上半年也没开入库单,没有规格型号,平常都是暂估的,核算成本时可能有的规格型号不匹配,单价也不准,现在来票了,问一下以前的成本还需要调整吗?怎么处理调整成现在来票的账务?

2024-01-23 06:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-23 06:23

您好,既然来票了,就把之前暂估的冲销,再按照发票的具体情况入账。

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快账用户1082 追问 2024-01-23 06:29

嗯,我也是这么想的,还有一个问题是包装物还有一部分是没开入库单我这边也没入账,我这边比仓库里少,仓库里前期买的从账上找不到,这部分怎么处理

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齐红老师 解答 2024-01-23 06:43

这些没有发票的也要入账,不然账上和实物对不上

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您好,既然来票了,就把之前暂估的冲销,再按照发票的具体情况入账。
2024-01-23
你好,在系统里做退货即可
2022-01-21
您好,收入可以直接填减少,成本表格调整减掉这些收入对应部分的成本,调整后,暂估金额没有来发票的,在 年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七) 调增
2024-05-28
您好,税务账吗?当时发票现金流一致是吗?现在挂的应付账款是真实的货款没付还是错误金额?
2024-07-24
出库单日期写 2024 年实际拉货日期,2025 年补做 “借:主营业务成本 贷:库存商品” 分录即可。 差异可通过在出库单备注补开原因、附《成本结转说明》(注明漏转情况)规避影响,只要业务真实,仅做账与出库日期不同无实质风险。
2025-11-25
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