借其他应付款,贷其他应收款。

老师,1.我们老板贷款入账一笔钱,现在他代之前账上一部分人还款,有其他应收账款,其他应付款名下的一些。我可以这样做凭证吗?2.还有一家公司的往来我记的是其他应付款,他们公司的法人转了一部分钱入账我也计到其他应付款了我可以直接用两个其他应付款对冲做凭证吗?老师看下凭证。
老师 你好 其他应付款—公司 贷方 可以和其他应付款—个人 借方 对冲吗 ?我应该怎么理解?
可以帮我看看凭证的分录这样计提和收付款有没有问题?单看某个公司的其他应付和其他应收的科目余额没有冲平,其中的费用差额我改怎么处理呢?谢谢老师
老师你好!看看其他应收款和其他应付款个人养老部分对冲以后怎么做凭证
其他应收账款和其他应付款可以对冲吗?看以前会计好像操作看不懂,请贾苹果老师回答,其他人误接否则差评
老师好,年终结转怎么操作?
我公司属于事业单位投资的企业,现资产清查发现了一批几十年前的建筑物没有入账,现在已重新评估了价值,要求入账,要怎么处理,我公司执行小企业会计准则,但是又不能做到营业外收入。
有个问题我不懂怎么计算,比方说企业开票30万卖货,80万加工出去,客户说材料比是70%,为简化问题,卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本,然后该企业既有生产,也有纯加工。加工成本占比假设100%,问,估算需要的成本,就是30×70%需要开材料票回来,80×100%,就可以告知客户缺多少材料,多少人工。 那么问题来了,实际结转货物成本的时候,需要分一部分人工,生产成本-人工,过去,那么加工这块我知道80×100%,,,但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工,放生产成本-人工的,材料那块人工,也是放生产成本-人工,那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊,我就没法提前估算货物部分除材料,剩余人工需要多少。怎解?
老师你好,请问一下,我司现在开票额度没了,现有一张发票急着要开,想先红冲一张本月开具的普票,(该普票已给客户,客户已付钱)等过几日我司开票额度增加后,再重新开一张普票给该客户。这样的操作是否可行,有没有需要注意的事项?
老师,滴滴平台的营收是按照顾客下单的金额全额申报收入吗?
什么合同?之前签的是代账合同。因为2018年到现在都是她们在做账。
老师好,公司购入自产自销免税农产品10万,那该怎么入账呢
招刚毕业的大学生,公司有补贴吗?
评估机构,问我们未来3~5年财务预测模型收入,成本,利润,现金流的核心假设? 他说这个话是什么意思?什么核心假设是想让我干嘛?
子公司一般是独立核算吗?
金额是多少呢
一共就这些余额吗?如果是的话6080
其他应收款借方余额是704,其他应付款也是借方余额是6080
都转到其他应收款里面,借方余额的放到其他应收款里面去,哪个最选哪个
个人养老金
其他应付款个人养老金借方出现余额是什么意思
贷方余额是你们单位多支付的,没有从工资里扣除。就是个人欠了你们的。
其他应付款是借方余额6080
哦,他在借方有余额表示其他应收款 因为它是负债类的科目在贷方的。
如果借方有余额就应该是我们单位支付的他个人没有支付是单位替他支付的
是这个意思吗
你们单位替他承担了,不就是借营业外支出 贷应交税费个税,借应交税费个税,贷银行存款汇算清缴纳税调增就是了,因为你预缴的时候,这个影响了你的利润总额啊,调增之后有盈利的需要交税啊。
是不是把应其他应收款和其他应付款的个人养老部分合并到一个账户里合并到其他应收款的账户里
是的,对的,是这么做的。
那凭证应该怎么做啊
上面给你写了 借其他应收款贷其他应付款6080
老师麻烦您看看
对的,正确的,是的是的是的是。
老师那其他应付款科目余额表上怎么会贷方增加了
那你做了上面的分录,不就是贷方增加?