固定资产没有残值的情况下将固定资产和累计折旧分别转固定资产清理,固定资产清理为零不需要下一步操作了,不过公司的政策就是没有残值的吗
老师,请问,当月增加的固定资产当月不计提折旧,当月减少的固定资产当月仍计提折旧,那当月转入固定资产清理的固定资产,折旧还计提吗?
账面只有累计折旧,和固定资产原价,没有残值,折旧完了,做固定资产清理,直接做,借,累计折旧,贷固定资产??如果做了残值,就是借,固定资产清理,累计折旧,贷,固定资产?
老师,固定资产清理了,如果没有买直接报废,怎么写分录,是必须要走固定资产清理这个科目吗? 借 累计折旧 100 贷 固定资产 100 还是 借 累计折旧 100 固定资产清理 100 贷 固定资产 100 固定资产清理 100 哪个对?
请问固定资产转固定资产清理,那么借方固定资产清理是含税的还是不含税价?当初购入固定资产时没有计提折旧,那么还需要借:累计折旧吗?
老师你好,固定资产有部分己折旧完,但没有清理还在用,要做固定资产清理转销这部分固定资产原值吗?
外地施工涉税事项管理流程,怎么预缴税金
进口增值税发生时和缴纳的会计分录怎么做?期末会有余额吗?怎么结转
老师我现在遇到一个问题是,我6月底要出一批货,现在公司名称变更了法人变更了,营业执照刚办出,我用老的电子口岸卡可以吗?
1-3月的成本发票,但是成本够了,有部分我没入账,把它入到4月可以吗
进项税额是127.96,那么发票金额是多少呢
注册有限责任公司是由个人+公司组成,这个跟有限责任公司是由几个个人组成的,有什么差异
老师养殖户共用一块电表,电业局开给一个养殖户发票,这个养殖户再开给另几家,这个养殖户收到的电业局的进项需要进项税额转出吗
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
税费种核定里没有印花税呢,需要到大厅去核定一个印花税吗,我司是小规模纳税人,新能源做光伏的公司
老师好,请问现在的小规模纳税人,企业所得率的税率政策是怎样的呢?
还有就是该固定资产只有需要处置或者报废才需要清理
如果只是计提完折旧了还在继续使用的不需要清理
如果进行清理最高有单位相关部门出具该固定资产不能够继续使用与价值直接报废清理的证明
不好意思写错字了,是最好
是内账,这个月一个车辆已经计提完折旧,固定资产需要怎么结转,也没有相关的会计制度
现在还在继续使用
还在继续使用的固定资产不需要清理,就在账面放着就行,如果清理了就产生账实不符了,等到真正报废时候再做处理