你好,具体什么情况的呢?

去年的票业务一月报销,借以前年度调整,贷现金,,,,借利润分配/未分配利润,贷以前年度调整,,,,,,借本年利润,贷利润分配/未分配利润,,,,,三个分录做下来负债表不平,是不分录做错了,具体应该怎么做分录
之前年度多记了管理费用,那么在今年的账务处理中 借,管理费用,贷,以前年度损益调整 借,以前年度损益调整,贷,应交所得税 借,以前年度损益调整,贷利润分配-未分配利润吗
借以前年度损益调整-管理费用50万 贷银行存款50 借利润分配未分配利润50 贷以前年度损益调整50,今年补做这分录,明年汇算清缴还要做这些调减吗?
借:以前年度调整 贷:银行存款 老师,这个会计分录是以前年度亏损吗? 结转时 借:本年利润-未分配利润 贷:以前年度调整 请问这样做分录对嘛
您好,以前年度损益调整的分录,比如调整22年少记的一笔费用,借,以前年度损益调整 ,贷,负债; 借,利润分配-未分配利润 贷,以前年度损益调整, 是这样吗?
3个子女,赡养老人专项附加扣除,前两个子女分别按照约定分摊填了1500,第三个子女还能在个人所得税APP填报通过吗,系统是否有阻断
老师,对方开的普票13%,是不是开专票也是一样的。
老师,我们是招标公司,给专家老师付的专家评审费必须让老师们开回发票吗?
老师,这个怎么查是哪个项目啊,是要缴纳资源说税吗,怎么计算的
看是,补缴2025年底印花税3000元,怎么做账
公司前期实收资本是850万(5个股东各出资170万),现在需要减资到100万,公司未分配利润是负数140万,盈余公积贷方20万,所有者权益金额730万,其中公司一个股东借款400万(记入其他应收款-肖总,他借的款应该是给其他股东分了),公司账面上没有余款,现在减资账务怎么处理,肖总的往来款怎么核销?需要一套完整的账务处理 1、借:实收资本750万 贷:其他应付款-减资款750万 2、肖总借款记入减资款 借:其他应付款-减资款400万,贷:其他应收款-肖总 400万 3、盈余公积弥补亏损 借:盈余公积 20万 贷:未分配利润 20万 4、还有未核销的减资款记入未分配利润还是先弥补亏损,需要老师给我做第四步
老师,工商年报纳税总额是电子税务局申报查询税款合计数吗?
老师,把2025年的张三的工资从3100元更正为100元,2025年汇算清缴调增了36000元,调增了,汇算清缴净利润还是负数,需要做账吗?2025年张三的工资凭证借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金。其实就是这么做账,实际没有发放的。那这个调增的36000还需要做账吗?
股东实缴,公示平台公示股东出资信息,名称和统一信用代码,填公司名称,还是个人身份信息,非自然人填写,是什么意思
我司向境外公司借,现在需要付境外的利息,请问每付一次利息都要交合同印花税吗?
有个租车费500忘记记了
使用这个:以前年度损益调整-管理费用 ,借方是管理费用对应的科目
老师,借:管理费用500。 贷,以前年度损益调整500 借以前年度损益调整500 贷利润分配未分配利润500 这样做分录对吗?
借方是管理费用对应的科目,不是管理费用
管理费用~车辆使用费 老师有个问题。我这么做是不是利润增加了啊。应该是利润减少500呀。利润分配未分配利润在贷方不是增加吗
谁教你的以前年度损益调整对应的是管理费用科目呢?你调整的管理费用就是损益科目
老师,那具体分录咋做啊,不明白啊
,借:以前年度损益调整500。 贷;其他应付款,库存现金等500 借利润分配未分配利润500 贷以前年度损益调整500
啊!原来这样。谢谢老师!懂了!
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。