借利润分配应付利润贷应付利润 借应付利润贷银行放款、应交税费、个税 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润

在2022年忘记结转本年利润到未分配利润,2023年1月份结转有影响吗
老师2022年7-12月份的发票做到2023年1月份,走的是借利润分配-未分配利润,贷其他应付款-老板名字
每个月的本年利润,在2022年末怎么写分录。2023年度分配利润有上年度剩余没有分配➕今年1/2月的利润。要怎么写分录
12月份账做完,是不是要做一笔2023年结转未分配利润, 公司是亏损的 借:利润分配——未分配利润 5000 贷:本年利润5000 这样做分录对吗?
分红会不会影响利润表?例如分配2023年的利润,2024年1月发放,是不是2023.12月做分红的分录,计提时,借:利润分配-应付利润,贷:应付利润,2024.1月发放,借:应付利润,贷:银行存款?
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
系统上没有:利润分配-应付利润
你增加上一个二级科目就可以了。
借利润分配应付利润贷应付利润 借应付利润贷银行放款、应交税费、个税 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 这个分录,我有点不太明白
我写的是2 笔分录 一笔: 借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:库存现金
请问老师,我这样写可以不
可以的,但是你这个没有计提
2022年12月份 结转的时候有 借:本年利润 贷:未分配利润 这个不是计提吗 还需要在1月份的时候再写一个计提么
不需要的这里不用做的
借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:库存现金 那我现在就直接这样写对吗?
可以的可以的,你这个没有计提 我不能说肯定没有问题 你这个有问题 按照准则的话,应该是写我的那一个呀。
好呢, 借应付利润贷银行放款、应交税费、个税 我写这次的时候,没有交税 我直接写 借:应付股利 贷:银行存款 可以的把
可以的,可以这么做的