借利润分配应付利润贷应付利润 借应付利润贷银行放款、应交税费、个税 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润
请问老师,甲单位,2022年的时候,在工商公示准备办理注销,但是因为税务注销出现问题,导致工商注销也无法办理,2025年重新再办理税务注销,请问原工商做过工商公示了,请问2025年如果税务注销成功,工商注销还要做公示么?谢谢
请问老师,单位原来在甲市的A区办理税务注销,因为往来没有清理干净,注销失败,后来第二次又在A区办理注销还是失败,领导把税务转到C区,并且让把账上的往来和固定资产清理干净,请问老师,再去C区办理注销,会引起税务重点关注么?可以正常的办理注销么?
请问老师,单位要注销,账面有十几万的固定资产,请问是否要处理掉。
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
系统上没有:利润分配-应付利润
你增加上一个二级科目就可以了。
借利润分配应付利润贷应付利润 借应付利润贷银行放款、应交税费、个税 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 这个分录,我有点不太明白
我写的是2 笔分录 一笔: 借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:库存现金
请问老师,我这样写可以不
可以的,但是你这个没有计提
2022年12月份 结转的时候有 借:本年利润 贷:未分配利润 这个不是计提吗 还需要在1月份的时候再写一个计提么
不需要的这里不用做的
借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:库存现金 那我现在就直接这样写对吗?
可以的可以的,你这个没有计提 我不能说肯定没有问题 你这个有问题 按照准则的话,应该是写我的那一个呀。
好呢, 借应付利润贷银行放款、应交税费、个税 我写这次的时候,没有交税 我直接写 借:应付股利 贷:银行存款 可以的把
可以的,可以这么做的