借利润分配应付利润贷应付利润 借应付利润贷银行放款、应交税费、个税 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润

在2022年忘记结转本年利润到未分配利润,2023年1月份结转有影响吗
2022年10月份的费用发票20万,当时没有收到,在2023年1月收到了。我现在1月份做账,借未分配利润20万,贷银行存款20万。那汇算清缴这块怎么调整?是2022年汇算清缴费用账载金额0,税收金额20,调减20万,2023年汇算清缴的时候账载金额0,税收金额0,不影响2023年汇算清缴,是这样吗?我2023年1月收到票就做借:利润分配—未分配利润20 贷:银行存款20
老师2022年7-12月份的发票做到2023年1月份,走的是借利润分配-未分配利润,贷其他应付款-老板名字
每个月的本年利润,在2022年末怎么写分录。2023年度分配利润有上年度剩余没有分配➕今年1/2月的利润。要怎么写分录
12月份账做完,是不是要做一笔2023年结转未分配利润, 公司是亏损的 借:利润分配——未分配利润 5000 贷:本年利润5000 这样做分录对吗?
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150,贷:库存商品-赠品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦老师看一下会计分录这样做对吗?谢谢
请问在勾选平台上历史遗留了好多发票怎么合规处理 最早的一张是2017年 21 22 23 24 25年都有涉及 请问怎么解决
农业公司购买蔬菜种子送给农户,怎么做账挂什么科目
老师,我们是物业公司,要交房产税和城镇土地使用税吗
是的 是勾选平台上的
购买的银行的产品,计入什么会计科目1万。没过几天都退回来了钱,收到一点点利息
老师企业所得税月(季)度申报中的自营出口收入从哪里取值?
老师,一年报考几次,我下次什么时候报考?
税务后台还有好多历史遗留的发票怎么处理啊最早的一张发票是2017年
2025年12月24日出口的,2026年1月份开具发票符合规定吗?增值税是哪个月报呢
系统上没有:利润分配-应付利润
你增加上一个二级科目就可以了。
借利润分配应付利润贷应付利润 借应付利润贷银行放款、应交税费、个税 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 这个分录,我有点不太明白
我写的是2 笔分录 一笔: 借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:库存现金
请问老师,我这样写可以不
可以的,但是你这个没有计提
2022年12月份 结转的时候有 借:本年利润 贷:未分配利润 这个不是计提吗 还需要在1月份的时候再写一个计提么
不需要的这里不用做的
借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:库存现金 那我现在就直接这样写对吗?
可以的可以的,你这个没有计提 我不能说肯定没有问题 你这个有问题 按照准则的话,应该是写我的那一个呀。
好呢, 借应付利润贷银行放款、应交税费、个税 我写这次的时候,没有交税 我直接写 借:应付股利 贷:银行存款 可以的把
可以的,可以这么做的