是在汇算清缴时处理
老师,2022年的企业所得税,应该在2022年计提了,还是等汇算清缴时一块计提合䢪
老师,您好!去年年末因多计提了成本,在所得税汇算清缴时调增了成本,今年所得税汇算清缴应该怎么调?
计入业务招待费的,企业所得税汇算清缴时都要调增吗?
老师,请问企业所得税汇算清缴年报里有业务招待费,如果调增后,是不是要补缴企业所得税,还是在调增后,利润是负数,也不需要补缴
请问老师,业务招待费调增的企业所得税应该在年末计提还是在汇算清缴时计提?
报销单不能复制粘贴,只要粘贴就出现表下的情况,如何恢复复制粘贴,要步骤
老师 个人所得税扣缴端 给员工申报填写本期收入是写应发金额 还是写实发金额。后边正常填写社保个人扣款部分
老师,明天能开票吧,不会电局升级吧
我是养鸡合作社,现在供货单位要求给开发票可是我们这里的会计说要我们进购玉米什么的成本发票,才可以给客户开发票,可是我们这都是从农户个人手里进够的,他们没有发票,我们有没有别的办法能开呢
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老师 税务局发布的15号和16号附件有不
老师,请问工商年报里面的纳税总额怎么填?比如税款所属期是去年12月份,但是缴款日期是25年1月份我就没有填到去年的年报里面可以吗?
房地产公司按收入交印花税,还是按支出的成本交印花税?
老师,那就是年末先不用计提,在汇算清缴时将调增的企业所得税计提就行,对吧?
是的,你的理解是对的。
好的,谢谢老师!
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!