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请问老师,业务招待费调增的企业所得税应该在年末计提还是在汇算清缴时计提?

2024-01-24 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-24 10:52

是在汇算清缴时处理

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快账用户7588 追问 2024-01-24 11:19

老师,那就是年末先不用计提,在汇算清缴时将调增的企业所得税计提就行,对吧?

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齐红老师 解答 2024-01-24 11:22

是的,你的理解是对的。

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快账用户7588 追问 2024-01-24 11:24

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-01-24 11:27

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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是在汇算清缴时处理
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