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计入业务招待费的,企业所得税汇算清缴时都要调增吗?

2023-03-05 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-05 15:28

同这,你好,不是的,有比例的

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快账用户2940 追问 2023-03-05 15:30

好的,那公司买的衣服,购物卡,有开发票的,可以计入业务招待费吗?

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齐红老师 解答 2023-03-05 15:31

这个计入福利费好点哦

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快账用户2940 追问 2023-03-05 15:36

那这个必须是公司有收入,发票才能做账吗?

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齐红老师 解答 2023-03-05 15:36

是的,是的,就是这个意思

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同这,你好,不是的,有比例的
2023-03-05
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。所得税,工费经费,职工福利费,招待费等这些费用可能会涉及到纳税调整
2022-01-13
汇算清缴业务招待费是按当年销售(营业)收入的0.5%,二是实际发生额×60%,两者取其低得到的则是最终的扣除限额
2023-05-25
你好!计入长期待摊费用开办费不用调整的,只有计入费用的才需要
2021-03-20
业务招待费以营业收入的千分之五与业务招待费*60%两者较低者为扣除限额
2022-04-01
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