对于销售方没有啥影响,正常交税就行,就差采购的方错误的发票不能税前扣除。

你好老师。我想请教一个问题,税务分类码大类没有错,小类分错了,同样的商品前面税务分类码小类不一样,要紧不?之前开票的税收分类码是正确的,后来换了开票软件后,税收分类码的小类被弄错了,现在人家因商品的问题要退货开红字发票要税收分类码,才发现后面的税收分类码弄错了,
老师,是不是我每输一个商品名称就要去找一个对应的税收分类编码,税收分类编码选好了税率是自动默认的,含税价标志一般否还是什么,请帮我看下我找对税收分类编码没,商品名称不用很准确吧,自己手动输哇
#提问#老师好!我开票给客户,大类对了(皮革毛皮制品)小类错的挺离谱的,正确的是:加工填充用羽绒,我开出去居然是半成品革,所以知道正确的后吓死了,今天改过来了,打了税务电话,应该是我没表达清楚,没得到啥有用信息,1月截止到今年10月开了365万7978元,库存发票还有200多万,今天税收分类编码才改过来
#提问#老师好!我开票给客户,大类对了(皮革毛皮制品)小类错的挺离谱的,正确的是:加工填充用羽绒,我开出去居然是半成品革,所以知道正确的后吓死了,今天改过来了,打了税务电话,应该是我没表达清楚,没得到啥有用信息,1月截止到今年10月开了365万7978元,库存发票还有200多万,今天税收分类编码才改过来
老师下午好,想请教一下,我们是购买方办理红字,关于税收分类编码是必须和对方已开的正数发票对应,还是说税率正确就行,不用看对方公司给我们开的正数发票上的税收分类编码?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
会引起税务预警吗?
有可能引起预警的。你要是商贸企业,你就是采购和开出去的必须一样。
对方单位要我的税收分类编码,我是用电子税务局直接开的,没有维护编码信息,我也看不出具体的编码
这个用具体商品和服务名称搜索编码出来最接近的就是正确的。