你好 不需要纳税调增的哈
2.甲公司为增值税一般纳税人,有关经济业务如下: (1)2016年11月15日,以银行存款购入一台需要安装的生产线,买价234万元,支付的运费、包装费共6万元。安装过程中,领用外购原材料20万元,增值税进项税额为3.4万元;领用本企业生产的商品一批,成本为80万元,税务部门确定的计税价格为100万元;应付未付工程人员的工资为30万元,用银行存款支付其他费用为9.6万元。请分别写出以上事项的会计分录。 (2)2017年3月31日,该项工程完工并达到预定可使用状态,并投入第一基本生产车间使用。该生产线估计使用年限为5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧。 请写出固定资产完工并达到预定可使用状态时的会计分录。 (3)根据资料(1)和(2),请写出2018年度该生产线计提折旧的会计分录。 (3)2019年1月1日,甲公司将该生产线出租,年租金收入为20万元,租入方于年初支付租金,租期一年,假设折旧方法与折旧年限没有变。请分别写出2019年度该生产线计提折旧和取得租金收入的会计分录。 (4)2019年12月31日,甲公司将该生产线对外出售,获得价款80万元,增值税税额为12.8万元,款项已存入银行。请写出该生产线对外出售时的相关分录。
老师这道题很急 A公司找到一个投资机会,该项目投资建设期为2年,营业期5年,预计该项目需固定资产投资750万元,分两年等额投入。会计部门估计每年固定成本为(不含折旧)40万元,变动成本是720万元。固定资产折旧采用直线法,折旧年限为5年,估计净残值为50万元。营销部门估计各年营业收入为1000万元。生产部门估计需要250万元的净营运资本投资,在投产开始时一次投入。为简化计算,假设没有所得税。要求计算各年的净现金流量。(1)建设期各年的净现金流量? (2)营业期的付现成本是多少? (3)固定资产的年折旧是多少? (4)营业期的非付现成本是多少? (5)营业期每年的净利润? (6)营业期各年的净现金流量? (7)终结期的净现金流量?
1.老板保姆工资在公司付,但是老板不会还钱给公司。那么做账计入营业外支出1000,纳税调增1000×25%吗 2.购进用于公司周年庆典装饰品进项4万元,可以抵扣吗?为什么? 3.有一个员工60岁了,因为以前年代原因,没有身份证。每月支付现金工资3000元,但是没有身份证做不了个税扣除,怎么办?他的3000元工资是不是也要纳税调增3000×25%? 4.有限公司雇佣员工,一定要缴纳职工社保吗?如果员工已有城乡社保,可以不为其缴纳职工社保吗
甲公司为居民企业。主要从事餐具消毒机的生产和销售业务,2021年度有关经营情况如下:(1)将一处仓库对外出租,与承租方签订房屋租赁合同。合同约定当年租金总额21万元,未分别列明租金与增值税税款。甲公司选择简易计税方法计算增值税。(2)“财务费用”账户中列支两笔利息费用。向P金融企业借入生产用资金400万元,借款期限6个月,支付借款利息12万元。向本公司职工借入生产用资金120万元,并与职工签订了借款合同,借款期限4个月,支付利息3.2万元,金融企业同期同类贷款年利率为6%。(3)8月购入一台价值600万元的机器设备并于当月投入使用,会计上按直线法计提折旧,会计折旧年限为10年,预计净残值为零。税法规定的最低折旧年限及预计净残值与会计规定相同。甲公司税务处理上选择享受固定资产加速折旧优惠政策,折旧年限为税法规定的最低折旧年限的60%。
某公司2016年所得税汇算清缴时,年度利润表上反映的全年主营业务收入为30000000元,没有发生其他业务收入。利润总额为1180000元,所得税税率为25%。其中:(1)财务费用账户列支:从其他企业借入1000000元资金,支付的2016年度借款利息为200000元,同期同类银行贷款年利率为10%。(2)管理费用账户列支:业务招待费300000元;新产品研究研究开发费用共计550000元。(3)营业外支出账户列支:税收滞纳金和罚款12000元;与企业生产经营活动无关的非广告性质赞助支出100000元。(4)职工总数200人,全年实际发放工资总额2200000元,均属合理的工资薪金支出。其中,符合《残疾人保障法》规定的残疾人工资薪金200000元。(5)实际拨付工会经费40000元,实际发生职工福利费支出400000元,实际发生职工教育经费支出70000元。(6)投资收益账户中包含国债利息收入20000元。(7)本期按企业选定的折旧年限计算的固定资产折旧费为86000元,按税法规定的折旧年限计算的固定资产折旧费为80000元。根据上述资料,请回答以下问题:应调整金额为
老师,请问一下公户转给法人,备注备用金,可以借库存现金,贷银行存款不?
老师,请教个事情:我们公司做贷款业务,收个服务费。不放贷,我们必须一个订单收了服务费3000,给业务员佣金,结算2000,那这个2000我是要给他报个税,还是需要他给我开发票
老师您好,国外客户要打款给我们,让我们提供外币户,我们需要提供收款账户的要素有哪些,有没有模版
老师,报税时财务报表资产负债表和利润表,期初是填本年累计金额还是直接照季末那个月的报表金额抄过去?
开了销售二手车的发票,请问增值税怎么计算出来的
小规模纳税人开的专票可以抵扣吗?
有没有负责外贸企业的老师,给境外单位提供信息系统服务,进行跨境应税行为免征增值税报告填写了。申报免税收入,填在附表一19行免税收入栏次未开票收入列次,然后填减免税申报明细表出口免税行次和跨境业务行次吗
建筑行业,未出结算单,收到总包预付款,可以开不征税发票吗
你好老师,我们单位要销户,账面亏损81万多,我现在不想亏损那么多,打算亏损几万,其他费用136万多,打算从其他费用136万多入手,这个费用太多了,年报得调哪个,是在期间费用里改数还是在纳税调整明细表里加数。
老师,请问一下一个月销售给不同单位几百个客户。这种可以直接借应收账款 客户,贷主营业务收入 应交税费应交增值税吗,但是人家转入进来又是公户
为什么不需要纳税调增?连续3年没有营业,没有任何的现金银行业务支出,账上只有一年6万元的固定资产折旧,一年利润亏损6万元
这个是正常的业务情况,不需要调增的哈
实际就是亏损的呀,
那我这个情况是属于停业了吗,连续3年没有经营
你好,一般是社区调查可以写停业的哈,
那在税局那边需要备案停业吗?每月都有折旧5000元,还需要申报所得税报表吗
你好,我们这边的税务局现在一般没有这个备案了,你看下你们那边有没有这个备案
那还需要在电子税务局申报所得税吗
你好,需要做税务申报的哈
你那边是哪里的税务局
你好,湖南的呀,你可以问下你们的12366哈