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我们公司公司所有开销办公室主任垫付给员工,然后主任再来一起跟公司报销,公司打款给主任,其中主任拿着的凭据里面有些是高铁车票,车票上还写着别人的名字,这样可以报销给垫付人主任吗?

2024-01-24 21:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-24 21:44

您好,这个的话是可以的,可以

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快账用户3333 追问 2024-01-24 21:49

那种高铁车票,上面的名字是员工的名字,回来主任把报销的钱垫付给了出差人,然后主任拿着他的票据找公司报销,这种不是本人名的票据的报销,税务那边是允许这样操作吗?

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齐红老师 解答 2024-01-24 21:50

嗯对,但是不要太多的这个

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快账用户3333 追问 2024-01-24 21:59

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-24 22:01

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您好,这个的话是可以的,可以
2024-01-24
同学你好,费用报销,谁经办严格按制度来,也要严格要求,但是,更重要的还是票据本身。如果车票上的名字不是本公司员工的,就会被税务认定为业务招待费,可能还会要求补交代扣代缴的个税。税局会认定为是企业给对方的报酬。
2024-01-25
您好,1.一般说来,支付从事小额、零散经营业务的个人支出低于500元的无需发票,所以后附收据以及付款凭证是可以的。 2.采购回来可以填制一张费用报销单(办公品店可以买到),在报销单审核处主任签字确认即可。报销次数可以根据企业实际情况制定次数。
2024-12-31
稍等,我看一下回复您。
2023-05-24
您好,这个的话,业务开票,个人开,除非是专票才能抵扣,否则个人开不是专票的情况,不能抵扣
2025-07-07
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