根据常规的会计处理原则,固定资产在转入在建工程期间,如果仍在使用中且使用状态没有发生重大改变,那么当月仍然需要正常计提折旧。同样地,在更新改造完成后,当月也应该开始计提折旧。这是因为折旧的计提依据是固定资产的实际使用时间,而非其处于何种状态或会计科目中。所以,固定资产更新改造后,将在建工程转入固定资产的当月需要计提折旧。

老师,固定资产资本化改造 转在建工程时折旧要计提到改造的当月吗
由于更新改造计入在建工程的固定资产当月还要计提折旧吗?
由于更新改造计入在建工程的固定资产当月还要计提折旧吗?
更新改造完的固定资产在当月还是下月计提折旧?
老师您好,请问固定资产更新改造,将固定资产转入在建工程的当月需要计提折旧吗?更新改造完成,将在建工程转入固定资产的当月需要计提折旧吗
小规模公司和别的公司签订好合同他们转了预付款,但月末我们没做好没发货没开票给他们,那这个月要记增值税印花税那些吗
这种表格怎么填写经营情况统计
客户税收分类开错了,化学药品制剂开成了化学药品原药,需要对方重开吗
增值税专票现金支付没有备注现金可以入账吗
老师,工商年报里的纳税总额填哪里的数额
专项扣除1月份没做,2月份可以重新做吗?
老师好:请问我单位的一家客户,在应收账款挂着,现在账是平的 。可现在收到这家一张进账单用途写的借款,老师这家我是在立一户其他应付款,还是在应收账款贷方挂着?如果在应收账款贷方挂着,有风险吧?
找答疑的郭老师,谢谢
老师,开票的时候税点用不用开票?
20万含税价,9个点,现在有一个进项13个点的。那我需要按13个点开出开票金额是多少