同学你好,你这个一问就感觉好乱。那先梳理下头绪,你先看问题在哪里,以前的查不了是啥意思呢?原始凭证没有吗
老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
老师,老板现在接手了一个建筑劳务公司的账务,但是之前的账应该是对方临时赶的,很多错误对不上,根据现有的凭证从新做账后,往来应其他收款是负数,老板说不能挂这个应收款,我给他说了这个是按照对公银行流水来,他说做还款,我说这样银行账余额就对不起,不知他是不懂还是觉得做一笔平往来款就可以了,我说这个明显就是走的私账,只有挂个人往来,而且还要有附件凭证,我不知道他觉得随便做账就可以了不用任何依据?老师这个情况该怎么处理?
老师,你好!我现在这个公司的账,公司之前有实收资本五百万没有入账,以前的银行贷款也没有入账,对公户上面很多往来比较乱,以前的会计做账就是把有票的支出做一做,没有票的就不做了,我感觉对公账户上面的往来都应该做账,但是又不知道该怎么做,这有还贷款利息的,有各种各样没票的,我现在这个问题怎么处理好一点呢?
老师紧急求救,我接手上一任会计的账发现他的很多会计科目。余额都不对,然后我就再一个一个调。我现在在调应交税费余额,9月份他报表应交增值税贷方余额为24953.54.税务局上实际应交增值税48126.69.相当于他少计提了23173.15销项税。然后我就从去年一个个找。上一个会计,他的销项和进项很多月份都是有差额的,都跟税务局对不上,我就一个一个在调。老师你给看一下图。我现在调好了,这个差额正好等于23,174块1毛5。但是后面我就不会了调了,怎么调都不对,直接补银行存款也不对,明明少交税直接补银行存款却增加,求教后面怎么做,要调应收和应付款吗?
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老师,画框部分为什么不直接用4000*9%算利息呢
老师早!请教:比如:公司进来一吨原料价格3200元,不考虑税,装卸费500元,这个账务处理怎样做是最标准的呢?是把装卸费摊直接到原料单价里面呢?还是?
老师编资产负债表的未分配利润数和利润表有什么勾稽关系?
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老师,是呀,是很乱呀,我自己都找不到头绪,以前的凭证压根就不全而且他的分录上面也没有发票号码做的啥我也不知道
那你这账面上不平,很乱,实际纸质的又不全,账实根本无法核对,每一个是全的
没有一个是完整的,无法核对
分录摘要里写的是简单又简单,你根本就找不到对应的哪一笔。而且也没有原始凭证,谁知道他之前的原始凭证之前的会计给他搞到哪里去了?我来的时候那些凭证是乱七八糟的。经过我不懈的努力,我才把这近几年的凭证给他归类之前的根本没办法在去理。
好吧,同学,你这种不完整的实务问题会计学堂无法解决的
但是现在公司想建一个内账,其实是说白了吧就是能对应的上然后主要是给老板看的,但是需要引用之前的账目上面的那些余额 ,我也不是很懂,我如果之前有的科目不用那么我借贷方和银行一定是不平的,但是我用了那就做内账的意义不大,其实主要就好像我们手工登记的应收应付,然后赚取了多少钱?多少成本,多少利润在老板的眼里就要看实实在在的。老师,我现在表达的你能看得清楚吗?
老师,我不急着你回答,你帮我理一理,然后教我一个方法怎么样做好感谢感谢!
你这个太乱了,我先看下吧
对呀!以前就像一推破烂,也很无语/::@
同学你好,整理好情绪,你这种以前账务不一定会恢复,重新建账也估计不行、建议你和领导沟通下
然后呢?怎么办!沟通啥呢?
你将实际情况和领导说明下