同学你好,你这个一问就感觉好乱。那先梳理下头绪,你先看问题在哪里,以前的查不了是啥意思呢?原始凭证没有吗

老师,对公户连续三天收到老板存入的营业款,做账时可以合计做一笔主营业务收入吗?还是每天做一笔,小微企业,连续收入合计一万多点
董老师在吗 ?在问个问题
这也不对,进110把出140把,多出的30把从哪来,还有总不能120进50出吧
老师,小规模纳税人,我们公司给学校送蔬菜水果一类的,到了下月中结账付款的时候,本来应该付20万,学校又让优惠1000块钱,这个我应该怎么做账
老师,请问下,补计提1月份的增值税未开票收入,会计分录怎么做
想咨询下:投资收益里面既有理财赎回收益 50万,又有企业分红(免税)120万,那在企业所得税年报中投资收益纳税调整表 A 105030 怎么填写?
老师,公司一些员工福利,比如说抽奖、节日礼品之类的,有些公司是计入薪酬缴纳个税的,有些是不计入。哪种做法才对呢
我们公司主营福利卡,没有进项,没有进项合同,没有公户打款。是真实业务。就是整个没有进货的账。但是有福利卡。真实的库存,真实的交易。 开票以后是对公打款。没有合同。 没有结转成本。不做假账。 会有什么影响?
公司有电商网店,13个,请问销售数据谁来统计?
老师,月末把制造费用分配到完工产品和在产品,分别是2000和1000,是 借:生产成本-完工产品 2000 生产成本-在产品 1000 贷:制造费用 3000 到了下个月月末,投入2000,在产品全部完工,是 借:生产成本-完工产品 3000 贷:制造费用 2000 生产成本-在产品 1000 入库: 借:库存商品 3000 贷:生产成本-完工产品 3000 老师,我上面表述的有问题吗
老师,是呀,是很乱呀,我自己都找不到头绪,以前的凭证压根就不全而且他的分录上面也没有发票号码做的啥我也不知道
那你这账面上不平,很乱,实际纸质的又不全,账实根本无法核对,每一个是全的
没有一个是完整的,无法核对
分录摘要里写的是简单又简单,你根本就找不到对应的哪一笔。而且也没有原始凭证,谁知道他之前的原始凭证之前的会计给他搞到哪里去了?我来的时候那些凭证是乱七八糟的。经过我不懈的努力,我才把这近几年的凭证给他归类之前的根本没办法在去理。
好吧,同学,你这种不完整的实务问题会计学堂无法解决的
但是现在公司想建一个内账,其实是说白了吧就是能对应的上然后主要是给老板看的,但是需要引用之前的账目上面的那些余额 ,我也不是很懂,我如果之前有的科目不用那么我借贷方和银行一定是不平的,但是我用了那就做内账的意义不大,其实主要就好像我们手工登记的应收应付,然后赚取了多少钱?多少成本,多少利润在老板的眼里就要看实实在在的。老师,我现在表达的你能看得清楚吗?
老师,我不急着你回答,你帮我理一理,然后教我一个方法怎么样做好感谢感谢!
你这个太乱了,我先看下吧
对呀!以前就像一推破烂,也很无语/::@
同学你好,整理好情绪,你这种以前账务不一定会恢复,重新建账也估计不行、建议你和领导沟通下
然后呢?怎么办!沟通啥呢?
你将实际情况和领导说明下