您好,梳理,看问题在哪里,然后调整的呢。做出新的科目余额表,再建账。

老师。那个接手一家公司的会计工作,前任会计账目很乱,不想用。而且很多应收应付余额也对不上,很多库存也对不上,那这种情况怎么办,请问我可以重新建一个账套不用他的数据可以吗,自己重新建一个账套,期初数据自己编辑过可以吗,但是如果自己编辑的话会不会纳税申报的时候财务报表的上期期末和本期起初对不上税务局会说吗,如果不重新建账。就用前任的数据可以吗,前任做错的我是要调账,还是不调账呢。不是说前任做的不要动她的账吗。因为做错了责任是她的,那如果我给她调账了,是不是前面的错账就是我的责任了,我是应该调还是不调呢,我是应该重新建账套,还是用她原来的我账套接着做,错了就给她调账呢
老师,我是2822年7月刚接手的会计,那之前会计要是把暂估的几家供应商的暂估成本混到一起去了,我是不是很难分清楚他暂估的是哪些发票,而且我们开进来的发票,都是金额,对不上的,它之前就一直是乱的,有开的少的有开的多的,每个月都不一样,我可以七月根据供应商的发票做账,不管它之前的吗?
老师,麻烦你帮我看一下我们这个表格的第一点,它的这个固定资产,它是指比如说我现在学校有很多栋楼,然后这些楼已经可以转入固定资产的那些东西对不对?但是,比如说我有一栋图书馆,它已经验收了,支付了80%的款项,然后嗯,我们已经转入固定资产了,然后是按他80%的填到上面这个固定资产的地方,那下面的这个在建工程这个地方又该填多少金额呢?在建工程这里就填图书馆的20%吗?还是说就直接不填嘛,而且我想问一下他,这个东西是从我的账上去选嘛,就是从我的系统账上去查嘛,然后还有这个呃,机械设备和这个交通运输设备、交通设备、交通设备就是指那些车吧,那机械设备是指哪些呢?是所有机器运转的都是呢,还是只是说一些通用设备呢。
老师,代账公司是这样的,就是我们进来的票,你比如原材料A,原材料B,原材料C,发票上也是清清楚楚有规格型号那些都是不一样的,但是代账公司做账就全部归类为原材料了,结转也是根据估计结转的成本,我原本以为我们原材料还有很多没结转,结果一看他们做的账都给结转成本结转的差不多了,我一问,她说就是估计结转的,不然我们库存就会有很多很多没出库,请问她这种是什么意思呢?我没明白
老师,我想问一下,以前的账务处理啊是比较乱的,有很多的账他明明是平的,我查了一下可以对得上的但是它里面会相差很多,呃,还有其他的呢我压根就对不上,很多很多对不上的以后像这种情况下,我新建一个账套,怎样才能把它做到实际的呢?就是不相差的
混凝土的票变成13了吗
老师您好,固定资产(电视)报废清理后产家维修好接着使用,恢复固定资产凭证该如何处理,借固定资产,贷累计折旧?还需要过折旧费用吗?
2024年有一批电脑入费用了,做账的时候又多计提了这批电脑折旧,可以在2025年冲掉这笔多计提的折旧吗?就不用动2024年度的账了
老师好!咨询一下二手车开票的,公司销售二手车给公司,开二手车销售统一发票,再开一张二手车专票0.5%,可以这样开票吗
车间用计量仪器的检测费怎么做账?
老师好!25年已经结账,现重新反结账后怎么结不了账
老师分公司负责人能持股吗
怎么红冲发票,老师你好
麒麟系统下载个税APP,下载后弹出了这个,应该怎么往下操作?
@董孝彬老师,别的老师别回答,