A105010表的税收金额和纳税调整金额是填报企业所得税的重要内容,以下是填报方法和技巧: 1.明确各项业务的会计处理和税法规定。在填报A105010表之前,需要明确企业所发生的各项业务在会计处理和税法规定上是如何规定的,特别是会计处理不确认销售收入,而税法规定确认为应税收入的金额。 2.准确判断视同销售业务。视同销售业务是指企业在会计核算中未作为销售处理,但按照税法规定需要确认销售收入的业务。准确判断视同销售业务是填报A105010表的关键,需要根据税法规定和企业实际情况进行判断,并按照相应的金额进行填报。 3.逐项填写纳税调整金额。A105010表的第2列“纳税调整金额”等于第1列“税收金额”,需要根据不同业务逐项填写纳税调整金额。对于视同销售业务,需要根据税法规定和实际情况计算出应税收入金额,并与会计处理不确认的销售收入金额进行比较,计算出差额即纳税调整金额。 4.关注填报细节。在填报A105010表时,需要注意填报的细节,确保填报的税收金额和纳税调整金额准确无误。特别是对于视同销售业务的判断和纳税调整金额的计算,需要仔细核对相关资料和数据,避免出现误差。 举例说明: 假设某企业发生一项非货币性资产交换业务,会计处理上未确认销售收入,但税法规定确认为应税收入,金额为100万元。该企业填报A105010表时,第1列“税收金额”应填写100万元,第2列“纳税调整金额”也应填写100万元。如果该企业会计处理上确认了销售收入,但税法规定不确认为应税收入,则需要在A105010表第3行“非货币性资产交换视同销售收入”中填写相应的金额。

老师:我看20年纳税调整明细表第46栏-其他,账载金额和税收金额都没有,调增金额这栏有20多万,这个20多万是怎么来的呀?
老师,纳税调整项目明细表里的账载金额,税收金额,调增金额和调减金额是什么意思,怎么填写
老师,我汇算清缴申报A105050表,填写职工福利费支出这一项有困惑,举个例子说一下: 2022年职工福利费(其中含给退休职工发的取暖费2元) 账上金额:10元,实际发生额10元。 2022年职工工资总额100元 填写方法一: 账载金额(第3行):10元 实际发生额:10元 税收金额:10-2=8元 纳税调增2元 填写方法二: 账载金额(第3行):8元 实际发生额:8元 税收金额:8元 纳税调整金额0元 账载金额(第12行)其他栏:2元 实际发生额:2元 税收金额0 纳税调增金额:2元 问:两种填写方法结果一样,我一直用第一种方法,老师哪种方法更合理呢?
老师,我汇算清缴申报A105050表,填写职工福利费支出这一项有困惑,举个例子说一下: 2022年职工福利费(其中含给退休职工发的取暖费2元) 账上金额:10元,实际发生额10元。 2022年职工工资总额60元 填写方法一 账载金额(第3行):10元 实际发生额:10元 税收金额:10-2=8元 纳税调增2元 填写方法二: 账载金额(第3行):8元 实际发生额:8元 税收金额:8元 纳税调整金额0元 账载金额(第12行)其他栏:2元 实际发生额:2元 税收金额0 纳税调增金额:2元 问:两种填写方法结果一样,我一直用第一种方法,老师哪种方法更合理呢?
老师,我汇算清缴申报A105050表,填写职工福利费支出这一项有困惑,举个例子说一下: 2022年职工福利费(其中含给退休职工发的取暖费2元) 账上金额:10元,实际发生额10元。 2022年职工工资总额60元 填写方法一: 账载金额(第3行):10元 实际发生额:10元 税收金额:10-2=8元 纳税调增2元 填写方法二: 账载金额(第3行):8元 实际发生额:8元 税收金额:8元 纳税调整金额0元 账载金额(第12行)其他栏:2元 实际发生额:2元 税收金额0 纳税调增金额:2元 问:两种填写方法结果一样,我一直用第一种方法,老师哪种方法更合理呢?
2021年12月份开始做生意 挣了2000块钱 2021年为了做生意买手机电脑花了9900块钱 拜师花了1300块钱 没人每年个人所得税不是六万以内减免吗2000-9900-1300=-9200 -9200-60000=-69200 豆包说说我2021年亏损7万 说我可以把这个额度放到2022年使用 2022年还有6万 就是12.92w 如果没用完 还能放到2023年使用 以此类推 对吗 我每年都能有60000块钱的额度 我能不能把2020年也算上 我2022年没开始做生意 这个人所得税每年免除60000块钱的额度 没用完的话还可以往下一年攒着一起用吗 我是个人 没有营业执照 但是长期在经营 做游戏账号
老师,自然人电子税务局里成本发票金额和费用是自动带入吗?还是手动填写?就是申报经营所得税的时候
投资三万五,库存现金1.9万,铺租1.5万,亏没?
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗