你好,比如借应付账款100。贷,银行存款100。就可以了。

多出来的货款扣除应收客户手续费怎么做分录
公司发物流给客户的货,物流代收款,直接转到老板银行卡里,代收手续费也直接扣了,这笔款计入哪里代收手续费计入财务费用—手续费 代收款计入哪里
对方通过刷信用卡到我公司账户上的钱会扣除手续费,我公司会承担这部分手续费,我得分录该怎么做
客户手里有承兑汇票,为了给我们货款提前兑现了,但是手续费是我们出的,该怎么写分录
公司收客户款项,当时是刷卡进来的,扣了2%的刷卡手续费,当时2%已经入财务费用手续费了,现在客户要退款,公司规定是得扣5%的手续费才能退款,现在要扣5%的这部分怎么入账呢?
老师,我们单位有台设备,因某种原因我们公司不能招标,用的别家公司招标,现在款子打到了替我们中标的公司 现在怎么样把钱给我们公司呢?
老师,你好,老板需要我做一张复利的利息计算表,2024年4月1日起计,按月计息,月息1%!算到2月最后一天,请问这个表应该怎么做?
农产品生产者,企业所得税也免吗?
老师,采购原材料可以把入库单和验收单合并成一个单子吗?为什么?
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
老师,我在哪个环节计算这个税金加成本去跟这个售价去对比,我想利润少的,有些产品就不准备生产了,正常白酒企业的这个毛利率在多少区间?售价156元,成本72元,这种产品有必要保留吗?怎么判定的
老师,2022年之前的会计将认缴制2000万注册资本做了实收资本,借方查不到是怎么录的科目,在2024年注册资本减资成200万后,另外一个会计在24年12月份做实收资本1800万的调整,借:实收资本1800万,贷:其他应收款个人1800万,这下实收资本但是调正确了,但是其他应收款个人头上就多出了1800万的虚数,我想在25年把它调了,于是我做了一笔 借:其他应收款个人1800万,贷利润分配-未分配利润1800万,我结转后,其他应收款个人数据调正确了,利润表也没有收到影响,就是资产负债表上未分配利润多出1800万,这个1800万期末数怎么样才不结转到下一年度的期初数呢?
以前留抵税额,不知道是什么时候的,这次申报被减掉,做账如何做掉这个金额
你好老师 增值税申报表的第一行第一栏 按适用税率计税销售额 是不含税销售额金额对吧
老师,公司销售一单价为5万元(市场价)的机器,赠送成本价为2000元的配件给到客户,然后由于补贴要体现机器售卖价是5万元,发票也要按5万元开到机器上,那请问赠送的配件该怎么处理?
但是不平呀
你好,你预收人家是看你银行收到了多少钱,你银行收到了。13736,那就是拜访,预收也是13736
银行收到了13736,但是客户要承担41.21的手续费,使用入到账上是13695,但是手续费这个分录我写了几次都没写平
你好!借银行存款,13736 贷预收账款13695 其他应付款41 然后借预收账款13695 其他应付款41 贷银行存款13736