你好,也是需要结转的,同学
老师好,请问一下,年末结转损益,亏损了,结转本年利润,我是先结转本期损益,然后得出本年利润,再录入一个本年利润的凭证做这笔分录是吗,把亏损的借,利润分配未分配利润,贷,本年利润,是这样吗,
老师好!小规模这个季度亏损,就不用计提所得税了吧?结转损益后直接结转本年利润贷方余额到利润分配未分配利润里面?
年末如果是亏损状态,利润是负数,需要把本年利润结转到利润分配未分配利润吗?结转的数字是看全年的亏损金额还是12月的金额
你好,老师,例如去年结转本年利润是亏损1 万,今年本年利润盈利了5000,我今年结转本年利润是:借本年利润5000 .贷:利润分配-未分配利润5000 ,这对吗
老师你好,我们公司今年成立的,小规模纳税人,12月份的账结转了损益,本年亏损,需要把本年利润亏损部分转入利润分配-未分配利润吗?
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
结转本年利润之后本年的账就完了,可以接着做1月份的了吗?
结转完后结账,然后开始做1月份的帐