您好,他们不给发票就扣不了成本的 借:其他业务成本 贷:银行存款 计入利润表了,但年度汇缴要纳税调增,因为没有发票

请问一下,小规模纳税,工程公司是,主营业务有提供劳务,设备租赁等。做工程时有出租机器设备的收入,也有提供劳务的收入,那在确认收入时,是不是可以把这两个收入都放在主营业务收入里,而不需要把设备租赁的收入放进其他业务收入里?还有如果是分包一部分给其他单位做,开回来劳务费的普通发票给我们,我们进账时是不是可以计入 借:工程施工—合同成本—劳务费 贷:应付账款?
老师,2022年12月开的发票货没有发完,所以2022年的12月份没有确认收入,我放在了递延收益里,但是增值税收入已经在2022年12月申报了,然后我在2023年做了,借:递延收益,贷:主营业务收入,做了这个分录确认了那部分收入,现在做年度汇算清缴时发现不对,然后我把1月确认收入和结转成本的分录在3月红冲掉了,做了这样的分录,借:递延收益,贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整,贷:利润分配,未分配利润,2、借:以前年度损益调整,贷:库存商品,借:利润分配,未分配利润,贷:以前年度损益调整……这样做完以后,附加税还要考虑吗?还有就是2022年度总体是亏损状态,这还需要做什么分录吗?
你好,我们是小区业委会的。过年了,有打算把一部分公共收益分红给业主,不知道分红的会计分录怎么做?可以在所得税前扣除吗?
我们是小区业委会的。过年了,业委会打算把一部分公共收益分红给业主,不知道分红的会计分录怎么做?可以在所得税前扣除吗?
我们是小区业委会的。过年了,业委会打算把一部分公共收益分红给业主,不知道分红的会计分录怎么做?可以在所得税前扣除吗?
请问老师。我们是保安服务公司。我们购买给保安人员的腰带,鞋子。帽子、服装等是算福利费吗?
老师请问下车辆购置税是放管理费用还是税金及附加
企业员工工资最高可以报多少
老师您好,25年给员工申报了个税,其中某个员工10月份的工资之前是欠着没发的。现在老板跟他谈妥了。10月份工资不发了,员工也同意。但是那会申报个税的时候有个税,直接就扣了的。那么这个个税怎么退回呢?谢谢老师
老师您好,公司小规模纳税人销售眼镜商店,25年四季度亏损,全年盈利12万余,所纳预缴所得税是9700,全年应该缴纳企业所得税6000元左右,多缴纳了3000多元 如果26年一季度,我们还进行盈利缴纳所得税3000元左右,请问我是先报二五年年报,还是先报26年一季的季报,再用退二五年退的税冲减这个26年一季度应纳的所得税额呢?可以冲减吗
老师现在国补,公司买打印机只能开个人名字,公司可以入账吗
老师好,固定资产净值和预估残值相等了,还需继续计提折旧吗?未处置
投资款31万已转入公司,现在想退回股东有什么方法,怎么退回
老师,我们要报无票收入,这个应该问谁呢?前任也不说,老板也不清楚
一家做保函咨询公司,小规模纳税人。 上个季度开了19万专票,收到成本票6900元左右。未分配利润大概在18万左右,老板只想缴纳800多的所得税,我应该怎么处理呢
本来就是业主的公共收益,增值税缴纳了,所得税缴纳了,现在分红给业主还需要缴纳税金吗?
您好,要交税的 媒体报道,南京市江宁区百家湖西花园小区,业主龙先生反映,他领取了小区业委会发放的200元公共收益红包福利,但8月29日上午,小区业委会却收到当地税务部门的通知,因发放红包为偶然所得,每户业主要缴纳20%的个人所得税。 业主共有的公共区域通过出租等获得收益,是一种经营行为。既然是经营行为,依法纳税,肯定是没有问题。按照《企业所得税法》第一条规定,业主委员会作为一个“组织”,取得所得的话,还有企业所得税的义务。如果从《企业所得税法》看,业主凭共有财产取得的分配,更加接近是“股息红利”分配,税率20%。
业主缴纳个人所得税这个可以接受,企业因为发放红包还得缴税就很无语了。
您好,是的,特别讨厌的文件 《财政部 税务总局关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告》(财政部 税务总局公告2019年第74号)第三条规定:企业在业务宣传、广告等活动中,随机向本单位以外的个人赠送礼品(包括网络红包,下同),以及企业在年会、座谈会、庆典以及其他活动中向本单位以外的个人赠送礼品,个人取得的礼品收入,按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税,但企业赠送的具有价格折扣或折让性质的消费券、代金券、抵用券、优惠券等礼品除外。
好的,我明白了,谢谢老师的耐心解答!
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!