同学你好,能把相关资料发一下看看吗?这段话看不到数据来源。
老师好,企业向从事小额零星经营业务的个人支付的款项,可以凭个人开具的收款凭证及企业内部凭证作为税前扣除凭证,一般500元左右,这里的500元指每月一次,一年6000元是吗?如果在一年内的一个月单次超过500元,年累计未超6000元,这种情况可以按收据税前扣除吗?
允许税前扣除的项目,都是进行纳税调增,这难道不是多缴纳企业所得税吗?而在直接法计算时又会减小应纳税所得额,感觉这两个矛盾,可以解释一下吗?
嗯,老师就是这个667.23包含在6000里了,然后允许企业所得税前扣除6000元,而不是只允许企业税前扣除6000-667.23元是吗?
老师,有公司一年累计有产生印花税和管理费用,财务费用,无其他费用,但收入和成本都为零,这些允许在企业所得税里税前扣除吗?扣除比例分别是多少?
律师事务所,个人独资企业100%控股,法人工资14000包含(底薪6000+提成8000)-申报缴纳工资薪金代扣代缴个税14000*0.03=420个税(里面是否可以专项扣除抵扣),例如法人季度经营所得收入10万-成本5万=应纳税所得额5万-(5000*3)-专项扣除3500-其他1000=30500*10%-1500=1550经营所得个税。备注:我想提问的是专项扣除和准许扣除的5000元是两边都可以扣除啦,还是只能在一边扣除
我们业委会每年物业会返还一些收益,有地面车位费、楼梯门电梯广告费等,这部分费用是否要缴税?
购买的库存商品用于提供服务合同的印花税交不交?只交购买的库存商品,服务合同不用交?还是都不用交?
老师您好:一科技有限公司,税务上注册的是服务性企业,在开发票时赋码*配电控制设备*直流屏*,在纳税申报表中应填到服务还是货物?谢谢
老师,有些临时用工10月做了6天,我是以发工资的形式还是以发劳务费的形式给他们公户转账,谢谢@董孝彬老师
你好老师,我们公司之前预付的一年房租,一直没有开发票,放在“预付账款”里面,后面每个月正常摊销了,这个月收到了专票,想问一下增值税部分怎么处理,谢谢
实习生个税按劳务报酬所得申报,需要个人开发票吗
老师好,一般纳税人企业所得税申报表中附技事项 已计入成本费用的职工薪酬包括临时工的工资吗
老师,有些临时用工10月做了6天,我是以发工资的形式还是以发劳务费的形式给他们公户转账,谢谢@董孝彬老师
老师,我想问一下,如果资产入重复。之前的折旧需要做减少吗
你好老师,9月份新增的房产原值,10月份申报房产税?还是等第四季度再申报
就是基本工资6000元,然后公司在发放工资时扣除个人承担社保费667.23元,我问一下企业所得税前允许扣除的是哪个金额?
同学你好,这种情况下,企业所得税允许扣除的金额是基本工资6000元。因为这部分基本工资才是企业实际承担的人工成本。
嗯嗯,谢谢老师
不客气同学,祝你工作顺利。如果回答有帮助,请给五星好评,感谢哈。