同学你好,仓库从你们那边收什么钱?仓库是你们的吗?

公司销售一批货物100元 客户转款的时候需要经过保理公司 然后保理公司需要从里面扣了20元服务费,再转回给我们,我们到账金额是80元,并且给我们开了服务费发票,但是这个费用还是要客户承担 客户需要向我们支付120元,客户要求120元都要给他们开票。 咨询问题 1.我们需要怎么开票给客户?(公司经营范围没有服务业务) 2.这20元的保理手续费怎么做账?
请问,我们公司销售商品,客户付款1500元,其中1000元是货款,500元是运费,然后,供应商会开具商品的进项发票,快递公司另外开具运费的进项发票,那我们销售这批商品收到的1500元货款如何开具增值税专用发票呢?
老师请教一个问题,比如说,我们公司进货发票500 吨货物,1吨1万元 , 入库时是100吨的,但是我们销售时给客户发货了,运输途中损失3吨了,客户那边收到货也只有497吨,我们出货发票 也开了497 吨,请问这3吨是运输给客户途中损失的,这3吨损失的货该怎么处理呢?这分录该怎么做呢
销售一批商品300元,客户补运费13元,客户直接打进销售方的公户,但是我们不能开运输费用的发票,而且仓库那边会从我们这里收钱怎么做帐?
有客户向我们委托做委托代理采购业务!涉及到仓储费!我们和对方约定仓储费用我们先付最后再平过给委托方!我们先帮客户采购但是货权先是我们(进项13也是供应商开给我们)!然后客户提货一笔再把这笔款项打款给我们,我们把收到的仓储不含税的金额×1.13做销售客户价格收、举例,仓储含税开票106元给我们!我们做账, 借,用那个科目喃100 应交税费—应交增值税进项税额6 代,银行存款106 我们在开出去 借,银行存款113 代,主营业务收入100 应交税费,应交增值税销项税额13, 问题,一,这个分录做对没,二,我们会因仓库费多交那些税费喃!
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
仓库不是我们的,是代发货机构,仓库会向我们收钱,但是客户又单独把这笔运费补还给我们了
就是这13元你们回头会付给仓库对吗?
是的,会付给仓库
那就做借:银行存款13贷:其他应付款13
那就这么挂着吗
等你付给仓库时做借:其他应付款13贷:银行存款13就全部平掉了