你好,多计提了多少金额了
老师,您好,去年因为会计差错多暂估了库存商品成本并已经结转成本,那今年调账是做借:应付账款——暂估入库 200(正确金额) 贷:库存商品 200 然后再做比调整成本的分录 是需要用到以前年度损益调整,去年暂估多结转了成本,那调整的话以前年度调整应该在借方还是贷方
老师,请问 22年暂估了三万的库存商品,结转成本也3万。 23年,收到发票29998,老师班忙看看我下面做的分录,对吗? 同时,我是否应该修改2022年企业所得税年报两块钱,纳税调增2元
老师,请问一下,2022年多结转了成本100元,这个月发现了,我们去修改了2022年汇算清缴表。多结转朵朵成本是2022年的库存,在2023年才把销售确实收入。收入是200, 请问一下:2023年我如何做账呢 借:库存商品100 贷:主营业务成本100 借:银行存款200 贷:主营收入200 借:主营成本100 贷:库存商品1000 这样对吗
老师,折旧费进-制造费用多提了,今年汇算的时候直接调增就行么?多入账的制造费用账是否需要修改?
老师,23年折旧多提了,进制造费用结转到库存商品了,商品也卖了,汇算如何调整?是否需要修改23年的账
老师,持有上市公司原始股,三年解禁之后,持股满一年,出售免税么
干了两天的挖机工人 是直接对公转工资还是开发票
老师,机动车现在开发票,不是六联的纸质发票了吗?
你好朴老师!企业永久性占用耕地只需要一次性缴纳耕地占用费不用缴纳契税吧!
老师合同签的是总公司 但是付款确是子公司付过来的 这个会有影响吗
老师,小规模企业收到2024年所得税退款,做到利润分配—未分配利润科目导致资产负债表不平,能做到本年利润科目里吗?
朴 老师供应商被吊销了营业执照,无法开票,我方已支付了货款,这个应该怎么处理,当时也没有送货单之类的,应该怎么平账
老师,请问公司提出降薪员工是不是可以提出补偿
老师:请问一下季度企业所得税申报表申报时,实际利润总额为正数,可以填写负数,到年度汇算清缴时再正确填写吗?我们公司找的代账公司就是这么做的,平时不管有没有利润,季报中利润总额都填的负数
找郭老师,老师我客户没注册公司时,投入了一个录音棚,后开始注册公司,租房子装修等,也没开发票,接手时,接大约数已经进帐20多万,这些费用怎么能进来,评估好使不,这账该怎么处理?
房屋多提折旧1.2万
你好,可以在24年直接做一笔负数,直接冲减制造费用,在冲减24年结转成本
23年度内可以直接冲,现在已经24年了,不是要汇算调增么
你好,这个是差错,如果想在23年度确认,可以修改正确的数据,直接改账,然后再电子税务局更正申报。
不想修改报表了,修改完了,我还得交税,我想直接汇算调增然后汇算的时候交税是否可以?
你好,折旧计提这个是计提错了,和计提工资这种情况不太一样,计提工资多了是差异。建议修改差错,然后再24年确认一笔负数