你好之前咋做的 预付账款的吗 买来销售的借库存商品贷预付账款 什么时间销售出去的
我们公司是商场联营公司,请问一下,公司销售10万,我们公司公账转款给了商场10万,联营费用1万,我们需要给商场开13%的专票9万给商场,上面没有任何备注,商场又转回我们9万的款项,请问我这个具体的账务怎么处理呢?公司转10万给商场是借预付账款10万,贷银行存款10万,我们给商场开发票并收到9万,是借银行存款9,贷主营业务收入79646、销项税额10354,那我的预付账款10万怎么销账呢?怎样做会计分录才能平账?还有1万的费用怎么做会计分录,谢谢老师指点!!万分感谢
老师你好,想问下您 ,就是我们在今年5月份的时候,我们给厂家付了一笔滞纳金1万,当时那个财务软件做不了凭证,只能以费用的方式处理,就做了费用支出,,但是现在我们要给厂家付款,厂家又用这笔滞纳金低了货款,本应该付款19万,现在用滞纳金低了1万,就再支付18万,像这种的话应该怎么处理呢 之前是旧软件,在7月份的时候换的新软件,现在账上有应付这家供应商19万
请问下老师一个会计分录! 1、四月库存盘点,盘盈了八千多成本价的库存怎么做账。 2,三月给厂家打款三十万,我做了预付账款30万,银行存款30万。四月加上厂家应该报销的部分(之前做的都是其他应收款)是50000。那就是,总共厂家给了我们35万的货。我做的,借,库存商品35万,贷方 预付账款30万,其他应收款5万,这样对吗,也不知道哪里出了问题。资产负债表就是对不上,麻烦老师帮我看一下
老师,您好。请教下:公司开品鉴会,是公司先代垫这笔款然后会计做了1分录。等核销之后厂家会给我们核销这个费用,这个费用会以冲货款的形式冲销。一段时间后厂家会让我们开促销服务费发票给它,会计做了2分录。收到厂家货发票是做了3分录。这样对么?感觉1和2是就同一笔费用借在了预付账款。如果错了,该怎么做呢?
我们是卖酒公司,入库金额8600元,之前做活动从厂家报账下来4752元抵扣商品成本记入‘其他应收款’,然后厂家从8600元又分出600元作为发货的保证金记入‘其他应收款’,贷方‘应付账款’=8600-4752=3848元,等到最后发货完毕厂家又把600元的保证金转入‘应付账款’,中间过程没有发生任何的现金、银行流水,如果没有保证金的情况下我是这样做的:借:库存商品8600 贷:应付账款 3848 其他应收款 4752 ,但是一但发生保证金就不知道怎么平账了,只知道最后一步转回保证金:借: 应付账款600 贷:其他应收款 600
如果24年视同销售做了分录,借:费用 贷: 收入,税,还需要纳税调增吗
老师请帮忙看下这题的正确答案,谢谢
老师,我科目余额表如下:其他应收款5万,其他应付款30万,实收资本是0(认缴出资额为 6万);以前年度可弥补亏损20万.现在公司要注销。我这样处理是否可行:第一个,将应收应付转入营业外收支,借 其他应付款 30 贷 营业外收入 25贷 其他应收款 5; 第二,借 营业外收入25 贷 本年利润 25 第三 ,借 本年利润25 贷 利润分配-未分配利润19 贷实收资本6 第四,借 税金及附加 0.15 贷 应交印花税 0.15 老师,这样处理可以吗?谢谢老师
我有个项目合同,今年六月到期,现在该项目余额还有1万块钱,目前与估计在六月产生开支,但是我在五月做汇算清缴时候要不要调增纳税金额,合同签订时间是去年1月到今年六月……
审计所出报告专项应付款放在其他流动负债,自己填财务报表税务上放在长期应付款可以吗?
我公司是购买方,现在要退货,开红字发票,有已经抵扣的,有没有抵扣的,请问下这两种情况我公司分别怎么做?
您好,老师,属于其他公司产权的办公室租赁给房屋中介,然后我们再从房屋中介那里租房子,由房屋中介把租金发票开给我们,我们从房屋中介取得租金发票能不能作为申请出口退税的依据(首单退税会要办公室租金发票作为资料),像这种有没有什么退税风险?比如说前面公司未缴纳房产税对我们有没有影响,我怀疑他们没有缴纳房产税,所以房屋所有权公司不想直接开租金票给我们
在本月22号之前含22号,都可以提交出口退税吗?过了征期是不是就要到下个月才能提交了?
请问老师,3月份的工资,在当月时候提前发部分3月工资,4月份的时候银行没划走那么多钱,因为部分3月份提前发了,应付职工薪酬-工资和银行存款金额对不上,该怎么做账?按实际银行划扣的剩下的工资,做到借方应付职工薪酬?
以上两张图片如何辨别使用账面价值或公允价值 另外图一为啥差额是投资收益而不是其他业务收入,如何辨别差额对应的会计科目
我们公司是做建筑装饰的,之前是通过应付账款挂账的,支付的那一笔货款里包含里好几个客户的材料款,但是对方给我们开了那么多安装服务费,我不知道怎么入账了,本应该是全开产品的,全部进库存
一块和产品做库存商品 借库存商品贷应付帐款