你好 一般纳税人可以抵扣做应交税费应交增值税进项 借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款,应付帐款等
老师,进口货物的海关缴款书上的税额,进“应该交税-应交增值税-进项税额”或者“应该交税-应交增值税-进口增值税”有什么区别嘛?
老师,进口货物,进口时海关代征增值税,没征附加税,是不是进口货物不用缴纳附加税?
老师你好,目前收到境外形式发票一份,海关进口增值税一份,进口货物报关单一份,请问怎么做账呢?
进口货物,转账给物流公司,代缴进口关税,进口增值税,怎么做账。如果进口增值税要通过应交税费—进项税额待抵扣科目,怎么做。
收到海关进口增值税和海关进口关税要怎么做账
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?
一般纳税人,我的库存商品不包含支付的这个增值税吗?因为是预付货款出去了。后面货到了。然后又付了一笔增值税。所以我理解不了
对的 库存商品不含增值税,包含关税
但是这个增值税又认证了。我借,预付款。贷银行存款,收到货物同时支付增值税。借库存商品。增值税进项税,贷,预付账款。可我支付出去的进项增值税怎么写分录?
借预付账款贷银行这个就包含了增值税不是吗 如果不是第二个分录你也不平 不平借应付帐款贷银行存款
第二个分录,借应付账款~进口增值税。贷银行?
你第一个分录里面没有包含增值税的吗 没有的是的
那老师。我预付出去的和收到海关增值税发票里面的金额相差2万。就是我预付出去的多了。只这是因为汇率换算差吗?
你好可能 你查下吧 金额大的是