您好,借:原材料 贷:银行存款 来发票后把上面分录红冲,再按发票入账 借:原材料 进项税 贷:银行存款 2个分录银行存款一正一负,不影响

老师,公司已经预付过货款的原材料,付款时账务处理:借:预付账款-供应商 贷:银行存款,到月末结账时发票也没有回来,要做暂估入库账务处理,借:暂估入库-原材料 贷:暂估款-供应商,可以吗?等下月发票回来时,冲暂估入库,然后再做原材料入库,以上账务处理正确吗?
老师,暂估成本入库怎么做帐务处理
老师现在暂估入库的发票已到,材料在入库时已使用。暂估金额和发票一致,怎么做账务处理
老师 请问 3月暂估的商品当月已经结转成本了,现在没有票,要红冲掉 账务处理怎么处理啊? 暂估入库的分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 红冲的账务处理怎么弄啊
老师,暂估入库已付款怎么做账务处理?
老师我刚开红字发票,出来这个是啥意思?
A公司会计拿到公司收款回单,备注的是借款,是A公司向B公司借款17万,如何做分录?
老师,我之前每笔销售做了销售分录之后我都结转了成本的,我当月的凭证都已录入完了,现在是要结转损益吗?后面要怎么做?
老师好,公司资产总额7000万,购入二手车一次性计提折旧,卖出的话计入营业外收入可以不
工资中扣除的职工安全扣款用于奖励其他职工计入什么科目比较好?
公司帮员工租的房子,但是水电费从员工工资里面扣,计算个税时,是不是填扣除水电费后的应发工资
开票开了10818.5,对方支付了10818,这个差额,怎么做账
贸易公司要办理产地证,是在贸促会申请好还是在海关申请的好?
请问老师,2024年第三四季度和2025年一二季度的印花税做错了,我做的借应交税费印花税,贷银行存款,请问如何调整到税金及附加?
老师,收到失业稳岗返还资金,用于缴纳社保,怎么做账冲成本?
那暂估的原材料就是价税合计了?
您好,不是不是,我粗心了,重新写,暂估不估进项税,用往来科目预付账款替代 借:原材料 预付账款 贷:银行存款 来发票后把上面分录红冲,再按发票入账 借:原材料 进项税 贷:银行存款
我整理一下哈,老师您看对不对? 借:库存商品-暂估(不含进项) 贷:应付账款-暂估 借:预付账款-(公司) 贷:银行存款 来票了:冲暂估再入库 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 贷:预付账款-(公司)
您好,您的分录好清晰,比我写的那个好
谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!