同学你好,罚款不一定查的到,滞纳金可以,比如是2023.10月增值税滞纳金,你可以查2023.10月完税证明,里边有
老师好,我工作年限才两年多,经验不足,以前在律所工作,现在新找工作还没去呢,正在准备中。大概了解是帮助企业做银行贷款服务的,然后这个企业会给我们佣金,会走对公账户,然后就得开发票,一般都开信息服务或者咨询类发票,应该会是一般纳税人,我去了,好像有400万进账,问我怎么把钱导出来,交个税还是怎么的,我的理解从公司账走到个人都得交个税。他可能想让我给他想办法避税吧,还说给国企开完票,上游开完发票,下游就要导账,不导账的话,这个钱纳税额度太高,说涉及这的领域比较多,这个增值税可能要交的吧,至于企业所得税,还能筹划筹划,想问问老师帮我解释解释,还有我听哪个实操课能了解的更详细一些?
本人的有限公司预计今年盈利4500万,想要税务筹划。于是询问了财税公司。财税公司告诉我说具体流程:只需要在他们园区那里注册多家10家个体户就行了,个体户的法人不能是自己,只能是亲戚,父母,和朋友,这样通过和有限公司签订业务分包合同,或者服务合同之类的,把有限公司利润4500万转移到10个个体户中,并且给每家个体户分配450万利润。通过个体户核定征收把税务完税后,然后把钱从多个个体户的基本户提取到每一个个体户老板的私人银行卡,然后再把私人银行卡的钱取出来在银行柜台存入我的私人银行卡这样就行了,这样就可以少交税税了,要比有限公司交税便宜多了。这样合法吗?会被罚款吗,会要求补交税务吗?税务会惩罚我吗?
我现在有一家公司,成立快30年了,一直也没有账,七八年前通过个人账户买了块土地。(账面没有挂土地)2021年才在税务局核定的城镇土地使用税 现在要用这块土地投资房地产企业。 问题: 1.这个城镇土地使用税核定的迟后续一般会不会有罚款滞纳金啥的? 2.过户的时候不是账上之前没体现嘛,准备让当初的土地不让放先给我们开票,因为资金流当时没通过企业,这个账怎么走比较好? 3.后期如果按股权支付房子设计费啥的,这个启动资金怎么走税能少交点?如果按股东免息借款的话,是不是可以不交印花税?
北京光明有限责任公司为增值税一般纳税人;登记注册类型为其他有限责任公司;法定代表人为刘光明;企业地址为北京市光华路53号电话为010-88888888;企业所属行业为制造业,企业生产销售微波炉,岁厂不含税单价为400元/怠,成本为300元/台;企业开户银行及账号为工行光华路支行3301022009011507777;企业的纳税人识别号为91110100000010022P。2020年1月北京光明有限责任公司发生的经济业务如下:①1日,向当地某商场销售微波炉200台,并开具增值税专用发票,单价(不含增值税)为400元/台店销售额80000元,并约定对方10天内付款可享受不含税价款5%的现金折扣,对方于1月7日付款,于是在结算时,给子商场5%的现金折扣(现金折扣不考虑增值税)。>②8日,销售300台微波炉给外地某客户并开具增值税普通发票,价税合计为135600元。支付运输费用价税合计6540元,收到的增值税专用发票上注明运费金额6000元、增值税额540元.该外地客户款项未付。>③9日,拨付3台微波炉给本单位职工使用,但未开具发票。~④10日,没收逾期仍未收回的包装物押
企业有税务上的罚款或滞纳金,这一类罚款类型的费用的话,在电子税务局能看到吗?或是银行流水里是怎么提现的?我想查询具体明细的话查询路径
2024年不属于小微,2024年汇算清缴企业所得税还享受小微政策吗?
装修公司的设计师工资能不能计入成本
老师,您好! 收款单位和开票单位一致,但是送货单上的单位名称不一样,这个可以税前扣除吗?
老师请问一下公司投流的费用能不能计入成本
小规模纳税人公司一次性收取半年租金,可以计入预收款,按月开票 安季度申报缴纳增值税吗,除了计入预收款还可以计入什么科目可以不一次缴纳增值税,按月开票按月交增值税呢
以销定产,采购原材料,我没有用进销存系统,购进原材料直接生产,借:原材料,贷:银行存款,结转成本时候也是借:生产成本,贷:原材料吗?是不是也要从原材料购进,再领料,账务上要走一遍这个程序?我们企业是根据订单直接采购料。
7月份转入代账客户,只提供上一期的资产负债表和利润表,作为期初数据录入,其中主营业务成本和主营业务收入根据利润表录入时,将客户提供的报表中本年累计金额填入记账期本年累计发生额中,是直接在主营业务成本和主营业务收入科目填上金额,还是说要设置一个二级科目主营业务成本-期初和主营业务收入-期初,这家公司是不要求主营业务成本和主营业务收入那么精细化到二级科目的,请老师给个建议?
请问我逐项配单,怎么查询不出来
支付装配部车间空调更换铜耳零件4个费用:10元计入什么科目明细?
小规模纳税人7月出租房子给b公司,收取半年租金40000,是不是不管开没开票必须三季度申报租金增值税4万,那开票后再申报岂不是重复了,可以收租金后记预收账款,按月开票,开完票入收入,按季度申报增值税吗
这一类罚款资金都是银行流水里的备注是一样的吗能区分开罚款那间和正常税款吗?
银行流水一般不会备注的