可以的,不涉及交税,不存在纳税问题
请问老师、我们是小规模纳税人,注册资本200万,购入1台连着收银机的收银系统,1.5万元,按照合同先付7500,我可以这样做分录吗:借:收到收银系统固定资产1.5万,贷:应付账款1.5万,首次支付7500,借;应付账款7500,贷:银存:7500,然后下月支付支付尾款:借:应付账款:7500,贷:银存7500,然后开始摊销,分2年摊,分录借:管理费用:办公费,626,贷:累计摊销625,请问老师这样可以吗?对不对
老师,公司今年贷款了500万,现在账上在老板名下的其他应收款,和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱,(之前借私人钱时没有从公账走),现在还钱是从账上走的,我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额,跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万,现在老板的名下其他应收是80万,我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下,贷款利息就会有一部分需要调增,这个方法可行吗?比如贷款500万,我计入老板名下贷款重新计算200万,那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗?
老师大概情况是这样这几年经营不善,去年账面亏了30多万,前年赚了60多万,大前年也是亏了10多万。今年我们打算向信贷公司借款,因为想做新的项目,但是这里有个问题,就是B厂商一直有200万票没开给我们,我们预付也挂了200多万,我们和B款项已经结清,这些票开出来其实都是成本,这样一摊前几年基本都在亏。信贷公司风控那边我们过不了,款带不下来。 我这里大概想了2个粗暴的办法。第一个 那没开的200多万票我们拒不承认,信贷公司查出来的话,我们就说B没开票给我们,他们属于无票收入,我们款项已清。预付账款那我们就说是放在B那边的货款,这办法我觉得风控那边还是不会信(我不知道风控的原理)。第二个办法,还是那200多万票我们不承认,预付那边叫B这个月给我们打一笔200的款项,就是暂用几天,先把我们账面预付冲掉。等风控查过了我们再把预付补回来,200多万的票叫B今年分次开给我们,我们再分次确认成本。我现在不知道这2种办法行不行。 (问题有点长,前面问了2次都没写完,其实我这里还省略了一些麻烦老师了)
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师,从一家会计公司接了一家小企业会计准则一般纳税人企业的账,这个企业去年4月贷款200万,期限1年,会计公司的会计贷款利息一直未计提,他把贷款利息支出做借短期借款贷银行存款,我说这样核算不对,但他说,到今年四月贷款到期还200万,到时再把利息支出和还的200万本金差额做利息费用,这样做账也可以,老师他的这种做账方法对吗,还是我孤陋寡闻了,我认为利息应当期核算,不能像他这么做
老师:我们公司发票不够,老板想成立一个个体户,但我认为这个体户就是个空壳公司。具体怎么操作
老师我们每个产品的进价和卖价都不一样,怎么计算成本率和销售率
进口商品的消费税计税依据是什么
隔月冲红发票账务处理和税务处理,客户未抵扣
请问老师:哪个国税条文中规定了:同一个合同不同的业务分別核算清楚,如果核算不清楚的按最高税率?还是最低税率核算?
你好!一般纳税人做房地产装饰,预算税负是多少,老师指导一下
个人工商年手机扫码年报,总是出来基本信息高效经营者不能为空,经营者已经有名字了
老师好,财务报表年报一定要跟第四季度财报一致吗?小企业会计准则。第四季度财报错了,然后年度财务报表改成正确的了,第四季度财报没改,汇算清缴提示要跟第四季度财报一致,要不要管呢?
股东退出,股权转让给新进股东和股权转让交个税,这两个公司都用做账吗?应该怎么做
老师:公司购入的创可贴和三七伤药片计入什么科目
老师,这个要申报生产经营所得,如果将200万转到营业外收入就要交生产经营所得了
不需要的。借款不存在交税问题
那这个挂账上,不是有截平吗?转到营业外的话,就利润就大了啊,这个不用交生产经营所得吗?
该项属于债务转移,不涉及损益
那假如不做进资本公积,债务全部都转营业外,不就产生个税要交了吗?
建议不要做进营业外收入,直接通过债务转移方式即可
债务转移怎么转呢?