你好,你现在对公已经有体现了,对公就正常计入现金增加,挂往来

老师,我是小规模纳税人,公司分内外帐,我现在把所有的收入都在内账体现,外账上,对公账户没有收入,那样的话,外账我该怎么处理?
我问下哦,就是公司现在是做内账,然后外账是给外面做的,现在把外账接回来,然后我们是想做一套账就行,但是现在外账做的一塌糊涂,根本就对不上,所以你说这个账应该做过才能衔接上我们做好的内账呢 因为外账给的数据都是没法看的,根本对不上,就连银行存款都对不上
老师我们老板去年个人卡上借进来一笔钱,去年没做账。今年我们用对公户银行还款到对方个人银行卡上,这笔付出的款是对公户的一笔贷的款和账户剩余的收款。应该怎么做账?
请问老师,有一笔收入,客户把费用转账给老板私人卡,老板又从他的私人卡转进公司的对公银行上,这笔收入要怎么做分录呢? 是借库存现金贷应收账款,还是借银行存款贷应收账款
老师之前公司有收30万合伙人收入,外账没有提现,这个30万合伙人是后期销售收入,能给这个客户返利40%,是每笔销售都是返利的,后期一直有,现在有这个返利在外账上,30合伙人在内账上,请问怎么合理从外账上给客户返利呢?
老师您好,我的货物进价是3万元,我能不能卖10万出去,有什么影响不
我司是单休,2025年十月国庆加中秋节1号到8号休息,一个新员工10月9日才入职,他的工资怎么算了
以前给你一个老板干活,工钱他没给完我,能不能在个人所得税里申报他的公司
老师您好,收到银行贷款贴息,应该怎么做账务处理,用计算税金吗
财务专用章的定义,谁来制做,丢失怎么办?
老师你好 外账按流水收入做好分录后 做分录的时候,收入支出都是录的价税合计的金额,那现在进项销项发票后面应该怎么处理呢?
董老师还在吗?麻烦问一下问题
比方说1-3月对公刷银行卡收到5万,,,5月的时候开了2万刷卡的收入。若1-3月已经报了这笔5万收入,又开票了,问,怎么区别出来?
老师,增加社保后是要申报工资,但是申报工资的基数在参保后马上查询参保的信息后参加保基数为啥不出来呢
郭老师 您还在线吗?
内帐上提现存公户,外账上现金实则没有这笔金额,外账应该怎么做?
不是取现进了对公账户吗?
是啊,内帐现金有余额转到公户付款了,外账上现金没余额,外账是不是应该借 银行存款 贷 其他应付款 法人?
我理解成你这快是去银行取现,通过现金支票的方式。不是的话,就只能按你的那个来,挂其他应付款