你好,你现在对公已经有体现了,对公就正常计入现金增加,挂往来
老师,我是小规模纳税人,公司分内外帐,我现在把所有的收入都在内账体现,外账上,对公账户没有收入,那样的话,外账我该怎么处理?
我问下哦,就是公司现在是做内账,然后外账是给外面做的,现在把外账接回来,然后我们是想做一套账就行,但是现在外账做的一塌糊涂,根本就对不上,所以你说这个账应该做过才能衔接上我们做好的内账呢 因为外账给的数据都是没法看的,根本对不上,就连银行存款都对不上
老师我们老板去年个人卡上借进来一笔钱,去年没做账。今年我们用对公户银行还款到对方个人银行卡上,这笔付出的款是对公户的一笔贷的款和账户剩余的收款。应该怎么做账?
请问老师,有一笔收入,客户把费用转账给老板私人卡,老板又从他的私人卡转进公司的对公银行上,这笔收入要怎么做分录呢? 是借库存现金贷应收账款,还是借银行存款贷应收账款
老师之前公司有收30万合伙人收入,外账没有提现,这个30万合伙人是后期销售收入,能给这个客户返利40%,是每笔销售都是返利的,后期一直有,现在有这个返利在外账上,30合伙人在内账上,请问怎么合理从外账上给客户返利呢?
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
老师,你好。请问公司清税注销转入营业外收入的其他应付款需要交增值税吗?谢谢
老师,制造业每个月缴纳社保,我计提时,是把所有的管理人员缴纳的养老医疗各种加起来然后做到借管理费用~社保 还是说总金额怎么按人头或者工资金额分配?
A企业在一年前给B企业对公账户汇了一笔款,还没有开具发票,由于A企业经营不善,A企业已注销,原A企业的法人代表要求B企业,退还该笔款项到原法人代表的个人卡里,退还之前,B企业应该让A企业提供什么证明,才能给B企业法人代表退款?
老师什么是劳务税。 工程用柴油由甲方或总承包单位提供来源,施工队按实际使用柴油量,按实际使用量每天付款。价格以当地市场挂牌价,含13%的税,可用于抵扣劳务税。
个体工商户更正增值税申报数据,重新填列专票金额,为什么没有重新计税呢
内帐上提现存公户,外账上现金实则没有这笔金额,外账应该怎么做?
不是取现进了对公账户吗?
是啊,内帐现金有余额转到公户付款了,外账上现金没余额,外账是不是应该借 银行存款 贷 其他应付款 法人?
我理解成你这快是去银行取现,通过现金支票的方式。不是的话,就只能按你的那个来,挂其他应付款