你好,你现在对公已经有体现了,对公就正常计入现金增加,挂往来
老师,我是小规模纳税人,公司分内外帐,我现在把所有的收入都在内账体现,外账上,对公账户没有收入,那样的话,外账我该怎么处理?
我问下哦,就是公司现在是做内账,然后外账是给外面做的,现在把外账接回来,然后我们是想做一套账就行,但是现在外账做的一塌糊涂,根本就对不上,所以你说这个账应该做过才能衔接上我们做好的内账呢 因为外账给的数据都是没法看的,根本对不上,就连银行存款都对不上
老师我们老板去年个人卡上借进来一笔钱,去年没做账。今年我们用对公户银行还款到对方个人银行卡上,这笔付出的款是对公户的一笔贷的款和账户剩余的收款。应该怎么做账?
请问老师,有一笔收入,客户把费用转账给老板私人卡,老板又从他的私人卡转进公司的对公银行上,这笔收入要怎么做分录呢? 是借库存现金贷应收账款,还是借银行存款贷应收账款
老师之前公司有收30万合伙人收入,外账没有提现,这个30万合伙人是后期销售收入,能给这个客户返利40%,是每笔销售都是返利的,后期一直有,现在有这个返利在外账上,30合伙人在内账上,请问怎么合理从外账上给客户返利呢?
食品加工厂,鸭货熟食生产,需交资源税,之前没涉及过此税,老师我们这行业计税基数是什么
上年度注册公司,未做税务登记,未做账报税,做工商年报如何处理 你好,这个你要么就随便填,要么就去补账了。
老师,实发5800元的劳务费,应发金额是多少啊?代扣个税多少啊?
个体工商户定期定额需要做账吗
您好!老师麻烦 问一下政府补助递延收益可以分摊几年
老师这个清理费用为什么不算进去
高新企业,软件即征即退是什么意思,账务处理如何操作
老师这几个科目我怎么合并一起,分录怎么做
老师,我想请问一下,我们公司用a公司来投标,投标客户是我们一个城市,也比较方便送货,后中标都是我们采购,我们送货,所以的资金都是我们来垫付,但是有一部分货是从a公司采购的,这部分我们还是正常签合同走的往来,他不用给我们开票,现在有个问题是我们送货的一部分是从a公司采购,另外的都是从其他地方采购的,但是a公司我不需要我们给他们开票,所以这部分库存就挂起来了,我们另外一部分货是用b公司采购的,现在我们领导意思是我们还有个c公司销售公司,现在c公司在做成套的,就是买原材料回来后经过加工装成另外一个产品,所以说叫把b公司采购的那部分产品开给c公司增加成本,那我们这样转过去后是不是该签合同得签合同,而且这些产品都是去年的,有没有什么影响,我这个需要注意些什么吗
我们是建筑公司,四月份购入一批材料,款转给子公司,我才发现母公司开的票,合同也是和母公司签订的,这合规吗?要求公司换票,但对方不同意
内帐上提现存公户,外账上现金实则没有这笔金额,外账应该怎么做?
不是取现进了对公账户吗?
是啊,内帐现金有余额转到公户付款了,外账上现金没余额,外账是不是应该借 银行存款 贷 其他应付款 法人?
我理解成你这快是去银行取现,通过现金支票的方式。不是的话,就只能按你的那个来,挂其他应付款