1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资

老师,我们保安分公司,昨天有活动,是另一个分公司派来的人给我们帮的忙,那么他们这部分人的工资,住宿费,餐饮费,交通费,我应该怎么入账?这个分公司人员工资部分不给我们开发票,那么这个工资我应该怎么付?是需要给他们每一个人申报个税吗?
因为我们公司刚成立,有一个员工是母公司外派员工,可以母公司发放一部分工资并缴纳社保,子公司发放一部分工资,分别进行单独扣税,来年由员工个人汇算清缴,可以吗? 另外母公司发放的工资由子公司付过去,然后母公司开票给我们的
我们是集团的子公司,从其他子公司借用人员,该人员每个月工资是其他子公司支付的,到年底我们一次性支付给其他子公司的该人员的一年的工资费用,这个可以入管理费用吗?对方子公司有提供该人员的工资明细表
老师,咨询下,我们公司原来是一公司下的子公司出纳和会计都做了3个子公司的账,只在一个子公司领工资,后来我们领工资的这个公司被无偿划转到另一个公司下为子公司,另两个子公司的账我们就要交给原来的母公司,现在原来母公司不安排人来接,我们该怎么处理,账和k宝都在出纳和会计的手上,我们都离开原来的母公司了
老师,工会给我们公司付了款让我们付给银联公司让银联公司发给我们公司员工电子消费券,如果员工用了就用了,没有用券的就返回给工会,那么该怎么入帐?
老师,请问公司统一充值油卡是算交通费还是福利费
收到发票的业务怎么做分录?
老师,租金总额是43692,土地使用税3972,5000是保证金,20000是股东垫付,银行实际付款是28692元分录是:借预付账款38692借其他应收款-保证金5000贷银行存款28692贷其他应付款-股东20000贷营业外支出8972分录不平,不知道哪里不对,请加权老师解答
老师怎么查询公司扣单位社保没有? 怎么扣单位社保呢? 谢谢老师
老师,美元户余额和账面余额可要保持一致
老师,麻烦问一下,合作社马铃薯销售,蔬菜销售,肥料销售,树苗销售都可以开增值税免税票吗,企业所得税也是免吗
基建期,固定资产折旧费是计入在建工程-折旧吗
业务部没有底薪但是公司帮交社保,个人部分年终奖扣,如何做账
老师 我们公司的法人替 代另一个公司挂往来怎么做账 那个公司司法冻结了 也是同个老板
我们是委托外面的公司报关的,然后现在发现有两张海关缴款书 公司名不对,导致我们公司认证不了进项税。这是谁的问题?
我这边没有管理费用,母公司会拨款给我们支付,怎么计
根据工资的具用途做科目,计提工资的分录就是那样子