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老师您好,我想问下,融资租赁(直租)购买一台机械设备分三年共十二期支付,目前已经支付手续费810000服务费116750,购置成本是4900万,现在供应商支付给我们1200万的预付款,我想知道这样如何进行账务处理以及后续如何做分摊呢?

2024-01-29 18:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-29 22:08

您好,这个的话,你们的话,是可以一次性申报这个税款的,你好

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齐红老师 解答 2024-01-29 22:08

然后这个的话,也就是说,按照支付的价格,一次性做固定资产

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快账用户7052 追问 2024-01-29 22:09

做账的话应该怎么入账呢?

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齐红老师 解答 2024-01-29 22:10

做账的话就是说,借 预付账款 810000%2B116750=926750 贷 银行存款  926750  然后 支付的预付款  借 银行存款 1200 贷 预收账款1200

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快账用户7052 追问 2024-01-29 22:16

老师,后续等待固定资产到了以后根据是否需要安装借 固定资产/在建工程 未确认融资费用 贷 预付账款 长期应付款 后续分摊的话 借 财务费用 贷 未确认融资费用 后续支出费用 借 长期应付款 贷 银行存款 这样对吗?

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齐红老师 解答 2024-01-29 22:24

对的,这个是没错的,理解的对

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快账用户7052 追问 2024-01-29 22:32

请问下老师,这个折现率要怎么计算呢 还有每一期的本金应该如何计算呢?

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齐红老师 解答 2024-01-29 22:36

这个的话,最好是用银行,同期的贷款利率,去计算的

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快账用户7052 追问 2024-01-29 22:38

那计算每期本金的计算公式是怎样的呢?

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齐红老师 解答 2024-01-29 22:40

这个不是一共的金额,然后平均吗这个

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快账用户7052 追问 2024-01-29 22:45

我记得作为固定资产的入账价值中的本金是折现后的价值吧 然后每期付款的租金是固定的 本金逐期递增,摊余成本逐期递减,未确认融资费用也会因此而改变,所以 我想知道的是每期的本金计算方式是怎样的呢?

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齐红老师 解答 2024-01-29 22:50

嗯对,固定资产是折现后的,然后本金计算这个是没有折现的,也就是我们每期的应付金额,这个包括租金,以及摊销

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快账用户7052 追问 2024-01-29 22:51

您说的这个意思应该是指每期应付的冲减长期应付款的租金吧,那每期的未确认融资费用应该如何计算呢?

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齐红老师 解答 2024-01-29 23:40

那个的话,是根据长期应付款的金额,然后每期要支付的租金,乘年金现值系数,这个就可以得到的

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您好,这个的话,你们的话,是可以一次性申报这个税款的,你好
2024-01-29
1,分期摊入财务费用 2,借,长期应付款 贷,银行存款,就最后一问,他在最开始合同签订当时确认的时候就已经放到了资产
2021-12-10
1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理 如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额,您可以考虑写一份情况说明,将这些余额转出到相应的科目,并在汇算清缴时进行调增处理。 在写情况说明时,建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。 关于是否有相关的政策文件作为支撑,建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件,以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理 如果您的公司已经与某些供应商停止合作,但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况,您同样可以写一份情况说明,将这些余额转出到营业外收入科目,并缴纳企业所得税。 在写情况说明时,您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。
2023-12-27
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