您好,这个的话,你们的话,是可以一次性申报这个税款的,你好

甲方以在建工程(未结账固定资产设备)原值2.54亿元,评估值1.9亿元,最终以1.8亿元卖给乙方,然后再以租赁的方式从乙方租回,租期3年,每季度以租金方式支付等额本息给乙方,三年利息一共1495.79万元,租期结束甲方支付乙方4000元留购价款,取回设备所有权。甲方在租赁日前支付乙方合同保证金540万元,合同履约手续费783万元,合同咨询服务费167万元。请问甲方租赁开始日支付各项款项、每期支付租金、到期回购的账务处理。老师麻烦给具体的会计分录,谢谢!老师针对这道题还有以下疑问:1.后期未确认融资费用如何在每期分摊到财务费用呢?2.期满后甲方付4000元,确定设备所有权如果做会计分录?
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
老师您好,我想问下,融资租赁(直租)购买一台机械设备分三年共十二期支付,目前已经支付手续费810000服务费116750,购置成本是4900万,现在供应商支付给我们1200万的预付款,我想知道这样如何进行账务处理以及后续如何做分摊呢?
老师你好,公司小规模纳税人,成立不久公司领导往公司存上的钱摘要上写公司借款。是否正确 暂时还没有按实收资本入账。每次付的都是职工工资及交五险,就两个员工,每个月保险及工资在7300元左右
老师购进100斤香菇,回来包装成200克每袋,然后又放到大礼盒去卖,这个核算是不是200克的时候是半成品?到大礼盒的时候又要先领用后产成品入库?
工业会计交接时,银行存款余额与银行对账单对不上,往来余额与对方对不上,原材料余额与出入库表对不上,存货余额对不上,怎么弄
去年亏损,今年开始盈利,季度还交企业所得税吗?
我们公司按揭了一辆汽车,请问怎么入账
老师,你好,我公司是做钢结构的,有开销售钢结构13%和有做钢结构工程的9%的发票,现在最新政策,只能按照主营业务,只能按照销售13%,开发票,是吗?
2026年全年一次性奖金的个税的税率有变化吗?预扣率表有吗
老师要是给员工上保险了,就必须用对公账户发工资吗,偶尔一个月用法人母亲私卡,发工资也没事吧
你好我们是电商,店铺中间更换了一次主题,平台推广收入是按更换前推送还是更换后推送呢
电梯公司,主营销售,安装,维修,维保,税率分开,安装选择简易计税。那现在新增值税法,还可以这样执行吗?
然后这个的话,也就是说,按照支付的价格,一次性做固定资产
做账的话应该怎么入账呢?
做账的话就是说,借 预付账款 810000%2B116750=926750 贷 银行存款 926750 然后 支付的预付款 借 银行存款 1200 贷 预收账款1200
老师,后续等待固定资产到了以后根据是否需要安装借 固定资产/在建工程 未确认融资费用 贷 预付账款 长期应付款 后续分摊的话 借 财务费用 贷 未确认融资费用 后续支出费用 借 长期应付款 贷 银行存款 这样对吗?
对的,这个是没错的,理解的对
请问下老师,这个折现率要怎么计算呢 还有每一期的本金应该如何计算呢?
这个的话,最好是用银行,同期的贷款利率,去计算的
那计算每期本金的计算公式是怎样的呢?
这个不是一共的金额,然后平均吗这个
我记得作为固定资产的入账价值中的本金是折现后的价值吧 然后每期付款的租金是固定的 本金逐期递增,摊余成本逐期递减,未确认融资费用也会因此而改变,所以 我想知道的是每期的本金计算方式是怎样的呢?
嗯对,固定资产是折现后的,然后本金计算这个是没有折现的,也就是我们每期的应付金额,这个包括租金,以及摊销
您说的这个意思应该是指每期应付的冲减长期应付款的租金吧,那每期的未确认融资费用应该如何计算呢?
那个的话,是根据长期应付款的金额,然后每期要支付的租金,乘年金现值系数,这个就可以得到的