你好 季度不计提 补交的税款 汇算完一起做 计提 和补交

老师,请问我之前预交了增值税,但是没有预交企业所得税,汇算清缴的时候怎么填呢,当季没有报预交的企业所得税有什么影响吗?
老师,你好,请教一下,季度没有预缴企业所得税。年底汇算清缴的时候缴纳了企业所得税。请问怎么出缴纳这笔企业所得税的会计分录
企业缴纳预扣预缴企业所得税以后,年末亏损了,汇算清缴的时候需要退企业所得税,退的流程是什么?会不会让企业提供一堆材料?
老师,请问一下比如我企业所得税预扣预缴的时候是1200的,但是到了企业所得税汇算清缴的时候因为有调增的数据,要补交税费,那我账上计提企业所得税的时候是填预扣预缴和汇算清缴加一起的企业所得税是吗?
请问老师,企业所得税按季度预缴,第四季度的企业所得税是在次年的1月15号前预缴?那预缴完什么时候汇算清缴呢?
企业管理服务现在也是合并到生产生活服务了吗?6月份1号税务局更新了了吗?
电商,香港采购,亚马逊平台出口销售,这种香港开的成本发票能直接入账抵税吗?如果可以需要提供什么证明资料呢
老师,请问携程报税务局电商平台收入是按结算价还是按订单折前低价报的?
增值税申报时,自动调增了红字发票注明的进项税额,自动转出了2551.38元进项税,可是自己却不知道这笔发票,这个该怎么办呢。老师。
我们是小规模机票代理人,我们收取客人1000万,支付给航空公司990万,那么剩下的10万航空公司给我们的代理服务费,我们仅就这10万给航空公司开具增值税专用发票(非差额发票),相当于我们代收代付的过程,那么请问我是应该按照1000万的标准来确认一般纳税人还是按照10万的标准继续小规模纳税人?
请问原先开票促销服务费是在现代服务中,现在系统更新是选生产生活服务中的展览服务吗?
我们是门窗加工制造业企业,给车间分割墙上做了个窗户,这个窗户怎么分摊工资,放在哪里合适?又不能单独的放在某个项目上
对方提供冷链车和开车服务费,对方可以开运输类发票吗?具体开什么类目
A公司99%控股BC公司,BC是2个项目,B99%控股123,C99%控股456。企业的规划是123456像A采购茶叶。请问,C公司自己定制的商品包装袋,按企业的规划,需不需要用A公司去付款采购后出售给C公司。
你好。老师,我们借用别人的地址,年租金写了95000,然后现在想着后面要让人家交税,这个都会交什么税,税款大概多少。我心里有个数,谢谢
就是我汇算完之后看总共交的多少企业所得税然后在把这个数据做进账上吗?
前面预缴时,每个季度预缴是正常计提和缴纳。 然后汇算清缴,按照汇算清缴的结果多退少补。要是补交税款就是计提和交税两个分录。