你好 季度不计提 补交的税款 汇算完一起做 计提 和补交

老师。18年有个预缴所得税要退。但是19年的都没有预缴企业所得税。为什么我修改19年的企业所得税汇算清缴时候显示有多缴税款。
老师,请问我之前预交了增值税,但是没有预交企业所得税,汇算清缴的时候怎么填呢,当季没有报预交的企业所得税有什么影响吗?
企业缴纳预扣预缴企业所得税以后,年末亏损了,汇算清缴的时候需要退企业所得税,退的流程是什么?会不会让企业提供一堆材料?
老师,请问一下比如我企业所得税预扣预缴的时候是1200的,但是到了企业所得税汇算清缴的时候因为有调增的数据,要补交税费,那我账上计提企业所得税的时候是填预扣预缴和汇算清缴加一起的企业所得税是吗?
请问老师,企业所得税按季度预缴,第四季度的企业所得税是在次年的1月15号前预缴?那预缴完什么时候汇算清缴呢?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
就是我汇算完之后看总共交的多少企业所得税然后在把这个数据做进账上吗?
前面预缴时,每个季度预缴是正常计提和缴纳。 然后汇算清缴,按照汇算清缴的结果多退少补。要是补交税款就是计提和交税两个分录。