你好,同学 按照权责发生制做账,没有付款的挂往来 借固定资产 贷银行存款 其他应付款-质保金

老师好,想问老师一道政府会计题。 根据某一学校2019年发生的相关业务,编制会计分录。 1.2019年4月9日某用授权支付方式,支付预存电费10000元,月底确定认当月电费实际发生了950元。2.某一教学楼为租赁用房,2019年1月1日预付三个年度租金72000元。预付租金应在租赁期内按月平均摊销。请编制预付租金和摊销租金的会计分录。 3.报经批准出售一项固定资产,该项固定资产的账面余额为50 000元,已计提的累计折旧为30 000元,账面价值为20 000元(50 000-30 000),出售价款为25 000元,款项已存入银行。按照规定,该项出售价款应当上缴财政。暂不考虑增值税业务。 4.2019年2月26日,收到科技厅项目资金(专项收入)500万元,其中100万元用于购买仪器。 5.年末,该单位预算指标未全部下达,其中,财政授权支付方式的预算指标有400万(年中下达的零余额账户已全部使用),直接支付的预算指标600万。第二使用直接支付的预算指标购入价值为200万元的固定资产。
1、某事业单位发生的经济业务如下:(1)购买一台不需要安装的专用设备用于事业活动,其购入价款为22600元,款项以银行存款支付。(2)开展经营业务,销售给A公司一批产品,价款为7000元,增值税为910元,收到不带息的承兑期为2个月的商业承兑汇票一张,面值为7910元。(3)持有的不带息的承兑期为2个月的商业承兑汇票到期,收到7910元并存入银行。(4)开展事业活动,对外提供劳务应收取款项23000元,该款项收回后不需上缴财政。(5)购入一批不需要安装的设备,其价款为30000元,设备已通过验收。根据购买合同的规定,取得该设备时应支付总价款的80%,金额为24000元,其余款项为扣留的质量保证金;如设备无质量问题,则在4个月后支付,款项均通过单位零余额账户支付政府会计分录
1、某事业单位发生的经济业务如下:(1)购买一台不需要安装的专用设备用于事业活动,其购入价款为22600元,款项以银行存款支付。(2)开展经营业务,销售给A公司一批产品,价款为7000元,增值税为910元,收到不带息的承兑期为2个月的商业承兑汇票一张,面值为7910元。(3)持有的不带息的承兑期为2个月的商业承兑汇票到期,收到7910元并存入银行。(4)开展事业活动,对外提供劳务应收取款项23000元,该款项收回后不需上缴财政。(5)购入一批不需要安装的设备,其价款为30000元,设备已通过验收。根据购买合同的规定,取得该设备时应支付总价款的80%,金额为24000元,其余款项为扣留的质量保证金;如设备无质量问题,则在4个月后支付,款项均通过单位零余额账户支付政府会计的分录怎么写
2、根据以下交易或事项,计算2021年年末相关资产、负债的账面价值和计税基础。(13分)2(1)2021年年初,企业购入一项生产用设备,总价为5000万元,会计上估计折旧年限为10年。税法规定其折旧年限为20年,会计、税法均按直线法进行折旧,净残值为零。2021年计提了12个月的折旧,年末未发生固定资产减值。(3分)(2)2021年10月,自公开市场取得一项权益性投资,支付价款1000万元,企业作为交易性金融资产核算,并按公允价值计量。2021年12月31日,该项权益性投资的市场价为1200万元。(3分)(3)2021年12月底,应收账款的余额为5000万元,期末企业计提了500万元的坏账准备,根据税法规定,按照应收账款期末余额的5%计提的坏账准备允许税前扣除。假定企业期初应收账款和坏账准备的余额为零。(3分)(4)2021年因销售商品承诺3年的售后保修服务,在当年度的利润表中确认了150万元的销售费用,同时确认为预计负债,当年未发生保修支出。假定税法规定与产品售后服务相关的费用在实际发生时允许税前如除。(2分)(5)2021年12月企业医违反环保法现被留款300万元
老师 我想问下 我们公司2020年使用购买的厂房,但是发票是2022年给的,并且只给了一部分,所以一直未入账。我在新增固定卡片,选择使用期间是2020年,系统提示使用期间早于录入期间不能生成凭证 应该怎么办呢? 第二个问题想问下 我们这个厂房是 法人个人付给开发商收付款,然后每个月法人转钱进来付贷款及利息 ,这个账务处理怎么做呢? 也不知道这个厂房最后利息会是多少 因为可能会提前还款 ,我录入固定资产是不是按照合同总价 如700万 借固定资产 700万(不含税) 进项 (已收发票进项额)8.2万 贷 其他应付款-法人 200 长期应付款 400 应付利息 100呢?
老师,利润是负数,交企业所得税的话,怎么弄
登录电子税务局,提示该网络身份已停用……这种情况有碰到过吗?怎么解决
朴老师就刚才的问题,那个分录,没有应付职工薪酬这个科目,用应付账款科目可以不
你好,税法上有没明确固定资产残值率?账上用了残俺值率为0,要做纳税调整吗?
老师,年底未分配利润必须要给股东分红吗
出口应征税和出口退税率是0是一回事吗?区别和账务处理及报税有什么区别
出口货物,货物退税率是0,那就是免税不退税,进货专票怎么入库存,是按不含税入,然后进项做成本,还是直接按含税价入库存,这笔业务分录是什么
老师好,发给客户的售后品,客户不付款,没有跟大货出,发国际快递,请问是否需要正式报关,报关时产品价格,运费等如何填?
项目分包给了一个人,个人又叫了10几个人一起完成项目(10几个人又各带了一个人辅助),这10几个人可以直接代开发票给总包吗,有没有什么条件限制
生产企业的通过劳务派遣公司雇用一线工人计入什么科目
为啥这老师又说不用,有点乱我现在
要挂往来的,因为未来会支付,这个是质保金,老师现在公司也是这种情况 未来支付直接冲减其他应付款
那我现在未收到质保金部分的发票,我要如何预提税金
按照这个金额除以1%2B加税率,就是不含税的
质保金都是放在资产一并折旧吗?
是的,因为这个钱,加上你们支付的,实际都是资产的成本
老师,还有就是我收到了这个设备,还未安装完成也未验收,按照权责制也要计提嘛?
先计入在建工程,后期安装了,转到固定资产
我支付了设备到货款,竣工和验收款还没付,还没竣工和验收
先计入在建工程,后期安装了,转到固定资产
就是竣工款和验收款还是得先挂往来是吗?
除了质保金挂在其他应付款,其余与设备的货款挂应付账款吗?
就是竣工款和验收款还是得先挂往来是吗? 是的
除了质保金挂在其他应付款,其余与设备的货款挂应付账款吗? 是的