您是一般纳税人吗?

老师你好:个体工商户可以开票,开成其他建筑服务:工程款吗?
老师:建筑服务行业,如果把劳务分包给个体工商户,个体工商户开的发票可以做分包抵扣吗?
老师你好,我开的9%的建筑服务工程款,可以用购买的材料抵扣吗?
老师,建筑公司找个人做某一段工程,个人办个体户开劳务票可以吗,这个要签什么合同,谢谢
老师好,建筑劳务公司收到班组长开的个体工商户的发票可以差额计税吗
老师 前任会计把已经离职的个税多扣了200元 公司现在决定不给离职员工,那我转营业外收入 需要缴纳增值税吗 我是6个点的一般纳税人
研发费用如何建账,如何用原始资料
老师,一个员工从多出有薪金所得。在不同公司报个税时都有减除费用5000。但是5000是必选项,不能更改。我觉得在主体公司减除5000,但是其他公司申报个税时强制有5000的减除。这个该怎么处理?
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
是一般纳税人,但这个项目是简易计税
同学您好,这种简易计税情况是不可以的。
为什么?不是劳务分包可以差额抵扣的吗?
差额实际上也是增值部分,类似销项一进项,简易计税,是按收入乘以收率,不可以抵扣进项。
所以差额也无需扣除
是纯劳务简易计税,之前劳务公司开进一直差额抵增值税的
36号文说劳务分包可差额抵税,我咨询12366他们说可以差额抵增值税
当地如果说可以抵,那就可以,抵了再说
个体工商户的没抵过,害怕跳风验
业务是真实的,没有问题
我们基本户付不了款,过不了账,这样抵不知道可以不?
学员朋友您好,没有付款是吗?
基本户有问题付不了
其他户付了的也可以