同学你好 这个可以的哦 可以找专票抵扣

老师,我们是旅游服务业一般纳税人,实行差额征税,购进固定资产取得的进项专票,业务人员出差取得的住宿专票,进项可以抵扣吗?谢谢老师
老师,我们公司是药品推广销售代理商,我们给药企开销售发票(药企支付给我们推广服务费),但是下游的代理商都是个人,支付给他们推广费,但是他们不给我们开发票,我们现在没有进项票,但是正常交税啦,长期这样会有风险吗,确实没有进项票
老师,请问,旅游公司差额征税,但是还有其他的业务需要开专票,可以开吗?
老师 您好 我们单位是旅行社,一般纳税人,我们有国内的旅游资格证,旅游服务的差额征税已经申请通过了, 主营业务是接待国内的游客到日本游学 (没有国际旅游资格证),我们给国内的游客开出的旅游服务普票(收入票) 在申报增值税时,可以享受差额征税吗(成本费用都是游客在日本发生的)谢谢
老师,我们是旅游业一般纳税人,选择差额征税,我们单位开出去的销项发票有餐饮,住宿(有些在生活服务大类下面开出去了),税务说一定要在旅游服务大类下面开出去的住宿,餐饮发票才能适用差额征税,那我们取得的成本发票也需要都是在旅游服务大类下面的才可以作为差额征税扣除项么?谢谢老师
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
那一般人旅游差额征税之后的销项可以拿进项专票抵扣吗
这个不能抵扣了哦 对于一般纳税人提供旅游服务期间,若支付给其他单位的款项可以获得增值税专用发票,建议不要选择差额征税,若能够取得专票,可以通过计入进项税额从销项税额中抵扣,同时享受10%加计抵减优惠政策
那比如之前选择了差额征税,现在还能更改销项-进项抵扣这种吗
同学你好 重新核定就可以