咨询
Q

发票冲红,退回部分款项,又重新开的新发票该怎么做分录

2024-01-31 09:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-31 09:14

你好,你是销售方还是购买方的?

头像
快账用户8288 追问 2024-01-31 09:15

购买方的

头像
齐红老师 解答 2024-01-31 09:16

借预付账款 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出, 借库存商品, 应交税费、应交增值税进项、 贷预付账款、 借银行存款 贷预付账款。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你是销售方还是购买方的?
2024-01-31
你好;     你之前分录怎么写的 ;  红冲再开   你不含税金额和税额有变动吗   
2023-01-12
同学,你好,一正一负刚好平了,先做一笔负的,再做一笔正的
2023-01-12
3 月份销售收款并开具 10000 元发票时的分录: 借:银行存款 10000 贷:主营业务收入 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 6 月份部分退回 3000 元时的分录: 1.冲回收入:借:主营业务收入 (3000/1.13)应交税费 - 应交增值税(销项税额) (3000/1.13 * 0.13)贷:银行存款 3000 2.重新开具 7000 元发票:借:银行存款 7000贷:主营业务收入 (7000/1.13)应交税费 - 应交增值税(销项税额) (7000/1.13 * 0.13) 例如,假设增值税税率为 13%,3 月份销售商品,不含税价格为 8850 元,税额 1150 元。6 月份退回商品不含税价格 2655 元,税额 345 元。 3 月份分录: 借:银行存款 10000 贷:主营业务收入 8850 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 1150 6 月份分录: 冲回收入: 借:主营业务收入 2655 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 345 贷:银行存款 3000 重新开具 7000 元发票: 借:银行存款 7000 贷:主营业务收入 6194.69 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 805.31
2024-07-12
你好,要全部红冲,然后重新开
2020-12-31
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×