你好,你是销售方还是购买方的?
老师我想问一下,我们开出去发票次月红冲了,然后又重新开具了,那分录应该怎么做,那个客户退回额抵扣联跟发票联应该放在那笔分录后面做附件?
卖了一台设备,客户退回重新加工生产?红冲发票,退库重做,会计分录怎么做?要不要退回至生产成本?分录怎么做
开错票,然后冲红重新开票,冲红要做分录吗,应该怎么做
11月的时候开了专票,12月发生部分退货,我的发票要怎么弄呢,能不能冲红一部分还是要对方发票退回重新开?
昨天红冲了20年的发票,今天又重新开回来发票,银行流水也没有重新走账,应该怎么做账和分录?
购买方的
借预付账款 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出, 借库存商品, 应交税费、应交增值税进项、 贷预付账款、 借银行存款 贷预付账款。