那你暂估入库 借库存商品 贷应付账款暂估 借预付账款 贷银行存款 这样 等发票到了之后 借库存商品负数 贷应付账款暂估负数 借库存商品 贷预付账款 贷银行存款
老师你好,我们采购面料都是先付款一半再提货,付款后货还没收到,会计分录应该怎么做?货收到后发现数量与最开始付款时的数量又不一样,这时会计分录又该怎么做呢?
老师,你好,我这边付了一部分货款,一部分没付,票没收到怎么做账
老师,我们公司没收到票,货收到,款付一半,要问的做账
你好,老师,我们这个货收到了,款付了一半,等下次同样付一半,但是票没收到
你好,老师,我们这个货收到了,款付了一半,等下次同样付一半,但是票没收到
老师,请教下,门窗企业 原材料采购是吨位,出库是米,怎么让成本核算更精细呢。下脚料有时候也会再次使用上
进口商品做账时凭证后面需要附哪些单据?
老师,工程公司的项目完结了,企业面临注销清算。按增值税税负和企业所得税税负,税都已交够了,但是还有部分人工未从工程施工成本结转至主营业务成本,这个是什么情况呢?怎么平账呢?
老师,中级会计,长期股权投资这章,权益法转综股,小尾巴是怎么结转的,怎么做分录
老师,您好!请教您 请问企业在分配人工和制造费用到完工产成品中用什么方法分配呢?能指导一下吗?谢谢!
我们公司开具了这个发票,应该怎么入账?
老师,工程公司的项目完结了,工程发票全部开完了,但是还有部分人工未从工程施工成本结转至主营业务成本,这个是什么情况呢?怎么平账呢?
老师,如何退出登录会计学堂
计算城建教育费附加,计税依据里的30是哪个
这种发票需要入账吗?老师
老师,我们这边12份做了库存,1月份收到货的发票和1月份付这笔款和发票,这个要怎么做账
同学你好 就是上面的分录哦